Pedidos para exportação

Índice

Fornecedores para atender item de venda

PEDEXP02.CAD_PEDIDOS_EXPORTACAO_02_ITENS_FORNECEDORES

Descrição

Bloco de interface que permite consultar e editar os fornecedores que irão atender um determinado item de pedido de venda/exportação (ou parte dele).

Este bloco de interface é utilizado apenas quando a estratégia de atendimento do pedido é o de gerar ordens de compra específicas. Neste caso, sempre que o usuário informar um fornecedor diferente do que está informado no próprio pedido de venda, então o sistema cria uma nova OC e ajusta para que apenas o saldo das quantidades seja pelo fornecedor padrão.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Itens do pedido de exportação:

Campos:

Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto.
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Texto com a descrição do produto tal qual deve ser apresentada para os clientes finais. Esta é a descrição utilizada para o produto em lojas virtuais ou em interfaces disponibilizadas para os clientes. Quando a descrição comercial não for informada, o sistema utiliza a mesma descrição que é utilizada para a emissão de documentos como nota fiscal ou pedidos (campo "Descrição").
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero.
Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido.
Valor unitário do produto.
O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
  • Pedido de transferência entre estabelecimentos: Custo de aquisição
  • Pedido de venda: Preço de venda
  • Pedido de compra: Preço
Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:

Regras

Atualizar estratégia de atendimento

Força a atualização das ordens de compra realizadas para atender o pedido de venda.
Eventos que disparam esta regra:
  • Após submeter o formulário formulário "Alterar"
  • Depois de alterar formulário "Alterar"
  • Depois de excluir formulário "Excluir"
  • Depois de inserir formulário "Novo"

Sugerir preço

Prepara o preço com o valor do custo de item de venda.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"

Vincular com OC do fornecedor informado

Verifica se já existe uma OC para o fornecedor informado e que está atendendo a este pedido de venda. Caso negativo, cria uma nova OC, caso contrário, na inclusão vincula o item a esta OC.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de alterar formulário "Alterar"
  • Antes de inserir formulário "Novo"