| Número sequencial do contrato de serviço.
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Indica a situação do processamento da carga deste registro.
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| Mensagens de erro que ocorreram no processo de validação ou importação dos dados. Este campo é atualizado pelos processos de validação/importação dos dados. | |
| Título para o contrato | |
| Estabelecimento responsável pela execução dos serviços contratados.
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| Pessoa (cliente) contratante dos serviços da empresa.
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| Nome completo do contratante, quando encontrado. | |
| Tipo de contrato prestado ao contratante. Ex: Serviços de portaria, Serviços de monitoramento, Serviços especiais, etc.
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| Valor atual do contrato. | |
Situação do contrato.
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| Data que o contrato foi cadastrado no sistema.
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| Data de emissão do contrato. Caso não seja informado uma data de emissão será utilizado a data cadastro.
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| Data que o contrato foi aprovado ou assinado pelo contratante ou todas as partes (vias dos contrato ou formalização comprovada).
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| Data de vencimento ou término do contrato.
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| Data em que o contrato foi cancelado.
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| Data em que ocorreu o último reajuste dos valores do contrato.
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| Data do próximo reajuste dos valores do contrato.
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| Dia do mês para vencimento das faturas emitidas para o contrato.
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| Período de vigência do contrato em meses.
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| Informa a origem do contrato ou como o negócio foi realizado. P. ex: Venda direta, Convênio com a Prefeitura de Novo Hamburgo, Por solicitação do cliente, Por indicação de terceiros, etc.
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| Endereço para prestação e execução dos serviços.
 Caso não informado, será utilizado o último endereço cadastrado ativo para o contratante.  | |
| Data a partir da qual serão faturados e cobrados os valores do contrato. Este campo permite estabelecer um período de carência para início de pagamento dos serviços contratados.
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| Definição do tipo de serviço contratado pelo cliente.
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| Informa o equipamento codificador utilizado para monitoramento das instalações objeto do contrato.
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| Motivo ou justificativa do cancelamento do contrato.
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| Indica se o contrato é renovado automaticamente na seu vencimento.
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| Matrícula é o número do protocolo fornecido pelo Departamento Comercial para o processo de instalação e início dos trabalhos com um novo cliente ou um novo contrato com um cliente antigo.
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| Data da última geração dos documentos  (p.ex, notas fiscais) para o contrato.
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| Indica se o contrato deve ser utilizado para gerar documentos ( p.ex. nota fiscal ).
 Alguns contratos não geram notas porque são cobrados através de notas manuais.  | |
| Plano de pagamento para o contrato. Deve ser informado o dia de vencimento ou um prazo especifico.
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| Define com qual frequência são gerados os documentos. O Padrão deve ser mensal.
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| Data que o contrato foi suspenso pelo contratado. Não deve gerar faturamento.
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| Espécie de documento a ser gerado pelo sistema.
 Caso não informado será utilizado o padrão do estabelecimento.  | |
| Pessoa que realizou a venda ou assinatura do contrato.
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| Valor percentual de comissão que será repassada para o vendedor.
 Caso não informada será utilizada o valor padrão para o tipo de contrato.  | |
Número de parcelas que se refere o contrato. P.ex: 6 vezes.
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Número de parcelas já faturadas para o cliente. 
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| Observações livres para o contrato | |
| Pessoa interveniente vinculada ao contrato, que participa a título de auxílio, como um coadjuvante e não como um protagonista do contrato.
 P.ex: Modelo de uma agência, onde o contratante é a "Agência" e o interveniente é o "Modelo"  | |
| Relacionamento com a conta contábil orçada do projeto
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| Conta contábil gerencial a qual o contrato está relacionado
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| Dia do mês que é realizado o faturamento/fechamento dos movimentos.
 P.ex: 05,10,15,20,25,30 ( múltiplos de 5)  | |
| Fator que permite amplificar ou reduzir o valor do serviço para este contrato.
 Informar valores percentuais positivos para amplificar e valores negativos para reduzir.  | |
| Texto livre para informar o local de monitoramento. Pode fornecer informações adicionais do local. P.ex.: Casa ao lado da farmácia, Prédio dos fundos, E.M. Lucindo Flores, Pavilhão industrial.
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| Valor percentual para a taxa de administração do contrato
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| Zona de localização do endereço para execução e prestação dos serviços. | |
| Taxa de antecipação de valores contratado pelo credenciado. 
 Caso não informado é utilizado o valor padrão da preferencia.  | |
| Data da última autorização de serviço/procedimento realizada para este contrato.
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| Copia do contrato em anexo | |
| Contrato parceiro, ou que indicou o contrato.
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| Produto relacionado ao contrato serviço.
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| Para contratos de convênios, identifica se será utilizado a margem consignável (valores autorizado para débito em folha).
 Neste caso o valor da margem deve estar informado na "PESSOAS_CONTRATOS"  | |
| Modelo de comissionamento padrão a ser utilizado pelos produtos do contrato
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| Tabela de descontos a ser utilizada pelo contrato
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| Valor unitário do produto por vida | |
| Número do título de capitalização, quando o mesmo estiver vinculado ao contrato | |
| Modo de pagamento para o contrato | |
| LOP relacionado ao contrato, deve ser utilizado na geração dos títulos vinculados aos documentos gerados pelo contrato. | |
| Centro de custos utilizado para o contrato.
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| Conta corrente da operação para cancelamento
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| LOP a ser utilizado para a geração dos títulos quando o mesmo for um parceiro. | |
| Quantidade de pessoas definida para este contrato. | |
| Nome para embossing do responsável financeiro | |
| Data que o contrato passou a ser inadimplente. | |
| Motivo ou justificativa do cancelamento do contrato.
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| Indica o vendedor e o canal de venda que originaram este contrato. | |
| Percentual de desconto financeiro para o contrato. | |
| Valor unitário da vida considerando a tabela de descontos e o percentual de desconto. | |
| Valor de reembolso quando ocorrer cancelamento | |
| Data para reembolso quando ocorrer cancelamento | |
| Tipo de título para o reembolso | |
| Número do título ou cheque para a devolução em caso de cancelamento | |
| Relacionamento com o contrato que agrega a definições do contrato.
 P.ex: Uma empresa que possui Matriz e filial, serão dois contratos separados, e um agregador que unifica a cobrança e faturamento.  | |
| Define se deve unificar o documento/faturamento de um contrato ao contrato agregador.
 No exemplo de matriz e filial, são dois contratos, unificados para gerar apenas uma nota, neste caso com o endereço e responsabilidade do contrato agregador. 
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| Define se deve unificar o financeiro de um contrato ao contrato agregador.
 No exemplo de matriz e filial, são dois contratos, unificados para gerar apenas um título, neste caso com o endereço e responsabilidade do contrato agregador. 
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| Pessoa responsável como técnica do contrato.
 As ordens de serviços devem ser abertas para esta pessoa, quando não informado outro.  | |
| Número da sorte para os títulos de capitalização | |
| Número do contrato gerado na migração do contrato de serviço.
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| Quando marcado, os registros migrados a partir dos dados também serão excluídos. Esta operação somente é possível quando os registros migrados ainda não foram referenciados por outras entidades do sistema. | |
Define o tipo de operação do contrato
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| Quantidade de serviços inclusa no contrato. Caso informado, a importação do contrato irá gerar uma negociação com esta quantidade de serviços.
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| Valor (fixo) da contratação dos serviços a ser considerado no período (mensal). Este valor pode estar condicionado a uma quantidade (franquia) limite de serviços contratados.
 Quando informado, a rotina de importação irá incluir uma negociação de contrato.  | |
| Valor a ser desembolsado quando a prestação de serviços exceder à quantidade contratada no valor mensal.
 Quando informado, a importação irá incluir uma negociação de conttrato.  | |
| Percentual a ser faturado sobre um valor executado. Utilizado no caso de existir uma negociação for com base em percentuais sobre os valores.
 Exemplo: Num sistema de reservas, o valor cobrado será um percentual sobre o valor da reserva realizada.  | 
| Erro | Ativo | Não | Não | Não | Não unificado | Não unificado | Prestador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importado | Cancelado | Sim | Sim | Sim | Unificar documentos | Unificar documentos | Tomador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendente | Encerrado | Não | Não | Não | Não unificado | Não unificado | Prestador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válido | Inadimplente | Sim | Sim | Sim | Unificar documentos | Unificar documentos | Tomador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erro | |
| Ativo | |
| Não | |
| Não | |
| Não | |
| Não unificado | |
| Não unificado | |
| Prestador | |
| Erro | |
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| Erro | |
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| Ativo | Não | Não | Não | Não unificado | Não unificado | Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancelado | Sim | Sim | Sim | Unificar documentos | Unificar documentos | Tomador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encerrado | Não | Não | Não | Não unificado | Não unificado | Prestador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inadimplente | Sim | Sim | Sim | Unificar documentos | Unificar documentos | Tomador |