Entidade ESTABELECIMENTOS

EMPEST.ESTABELECIMENTOS

Descrição

Estabelecimentos (matriz e filiais) da empresa usuária do sistema.

Atributos

AtributoDomínioRegrasDescrição
IDID(18)Rqd PK Id:
Chave de identificação interna
NOME_ESTABELECIMENTOUPPERRqd UK Estabelecimento:
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção.

Exemplos:
  • MATRIZ
  • FILIAL 1
  • FILIAL 2
  • CD-RS
ESTABELECIMENTO_IDID(18)Rqd UK FK Pessoa:
Pessoa que identifica o estabelecimento da empresa. As informações cadastrais do estabelecimento, tais como os documentos (CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal) e endereços, serão obtidos do cadastro da pessoa que representa o estabelecimento.
Atenção
Caso seja um estabelecimento novo deve ser efetuado o cadastro de uma nova pessoa (Pessoas) e NÃO DEVE ser informada uma pessoa já cadastrada que não seja realmente a pessoa do estabelecimento (p.ex.: pessoa com CNPJ diferente do CNPJ do novo estabelecimento), pois não será possível alterar a pessoa no cadastro do estabelecimento.

Referência para PESSOAS
EMPRESA_IDID(18)UK FK Empresa:
Empresa a qual o estabelecimento pertence.

Referência para EMPRESAS
LISTA_PRECOS_PADRAO_IDID(18)FK Lista de preços padrão:
Lista de preço padrão para o estabelecimento.

Referência para COLECOES
ESPECIE_PADRAO_DOCUMENTOS_IDID(18)Rqd FK Especie padrão para documentos:
Espécie padrão utilizada para emissão de documentos fiscais a partir dos pedidos.

Referência para ESPECIES
LOP_PADRAO_ENTRADA_IDID(18)FK LOP padrão para títulos a pagar:
LOP padrão títulos a pagar para o estabelecimento atribuído nas operações de entrada.
Será utilizado como padrão para cadastro dos títulos a pagar dos documentos e/ou pedidos de entrada quando não houverem definições específicas de LOP nestas operações.

Referência para LOPS
LOP_PADRAO_IDID(18)Rqd FK LOP padrão para títulos a receber:
LOP padrão para títulos a receber emitidos pelo estabelecimento.
Será utilizado como padrão para geração dos financeiros dos documentos e/ou pedidos quando não houverem definições de LOP específicas nas operações que gerarão os títulos a receber. P.ex. LOP informado na parcela do plano de pagamento, LOP informado no plano de pagamento, LOP informado no documento, LOP informado no pedido, LOP padrão informado no cadastro do cliente.

Referência para LOPS
PERCENTUAL_DESCONTOPERCENT(18)Rqd Percentual de desconto:
Percentual máximo permitido para desconto em pedidos. Quando for informado um desconto maior no pedido, o sistema irá exigir que um usuário que tenha a função ERP.PRECO_ABAIXO_MINIMO autorize o pedido.
Valor mínimo: 0,00%
Valor máximo: 100,00%

Valor padrão = 0
FORMA_PAGAMENTOFLAG(1)Rqd Usa plano de pagamento?:
Define se deve apresentado o campo de plano de pagamento nos pedidos/documentos.

Valor padrão = N
VALOR_PERCENTUAL_ISSQNVALUE(18)Rqd Alíquota de ISSQN:
Alíquota de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Naturezas) estabelecido pelo município onde o estabelecimento está sediado, utilizado para calcular o imposto municipal sobre os serviços prestados pelo estabelecimento.

Valor padrão = 0
E_INDUSTRIAFLAG(1)Rqd É indústria?:
Define se o estabelecimento é uma indústria ou outro tipo de empresa que é equiparada à indústria.

Valor padrão = N
ESTOQUE_NEGATIVOFLAG(1)Rqd Permite estoque negativo?:
Define se o estabelecimento permite, ou não, movimentar produtos que estejam com o estoque negativo (estoque menor que 0 (zero)).

Valor padrão = S
BLOQUEADOFLAG(1)Rqd Bloqueado?:
Define se o estabelecimento está bloqueado, ou não. Não é permitida a realização de operações de movimentação ou transações (financeiras, emissão e cadastro de documentos, etc.) nos estabelecimentos bloqueados, mas é permitida a consulta às suas informações já registradas.

Valor padrão = N
CONTA_FLUXO_CAIXA_IDID(18)FK Conta de fluxo de caixa:
Conta para fluxo de caixa do estabelecimento.

Referência para CAIXAS
DATA_MOVIMENTO_CAIXADATEData movimento caixa:
Data do movimento caixa
DATA_FECHAMENTODATEData fechamento:
Data de fechamento para o caixa
PERCENTUAL_DESTAQUE_ICMSPERCENT(18)Rqd Alíquota para destaque de ICMS Simples Nacional:
Percentual de ICMS a ser destacado nos dados adicionais dos documentos fiscais, juntamente com o valor da base de cálculo do imposto, emitidos a partir de 01/01/2009 por empresas optantes do regime tributário Simples Nacional.
Não deve ser impresso o texto de destaque do imposto no documento fiscal caso o valor da base de cálculo do documento seja R$ 0,00 (zero).
A alíquota de ICMS pode variar mensalmente conforme tabela estabelecida pelo governo a partir dos patamares de faturamento acumulado da empresa no ano fiscal.
A revisão da alíquota deve ser efetuada no dia primeiro de cada mês, antes da emissão do primeiro documento fiscal, pois o destaque do imposto será realizado a partir da alíquota registrada no momento da emissão dos documentos.

Valor padrão = 0
LOGOTIPOURLLogotipo:
Localização (pasta ou diretório) do arquivo do logotipo da empresa, a ser utilizado em telas e relatórios. Este local deve estar disponível e acessível pela intranet/internet.
CAMINHO_CHAVE_SEGURANCATEXTCaminho para chave de segurança:
Caminho para a chave de segurança para a emissão da chave eletrônica
CHAVE_ARQUIVO_SEGURANCATEXTChave para o arquivo de segurança:
Chave para abertura do arquivo de segurança
CAMINHO_CHAVE_PUBLICATEXTCaminho chave pública:
Caminho para arquivo com a chave publica.
PASTA_LOTES_ENVIADOSTEXTPasta para lotes enviados:
Local onde serão gravados os arquivos de lote enviados para validação com a SEFAZ
PASTA_DANFETEXTPasta para a DANFE:
Pasta onde serão salvos os documentos DANFE
PASTA_ARQUIVO_NFETEXTPasta para o arquivo de NFE:
Local onde serão gravados os arquivos individuais das NFE que foram enviados para SEFAZ
VALORES_PEDIDO_ITENSFLAG(1)Rqd Valores do pedido incluídos nos itens?:
Define se valores informados diretamente no pedido, como p.ex.: encargos financeiros, descontos e outros valores, devem ser embutidos diretamente no valor dos itens do pedido, ocultando estes valores do cabeçalho na impressão do pedido.
Os valores informados no pedido são distribuídos e rateados entre os itens do pedido.

Valor padrão = N
DATA_BLOQUEIO_CONTAS_RECEBERDATEData bloqueio contas à receber:
Data de bloqueio para realizar movimentações no contas à receber. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta.
DATA_BLOQUEIO_CONTAS_PAGARDATEData bloqueio contas à pagar:
Data de bloqueio para realizar movimentações no contas à pagar. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta.
DATA_BLOQUEIO_DOC_ENTRADADATEData bloqueio documentos de entrada:
Data de bloqueio para realizar movimentações nos documentos de entrada. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta.
DATA_BLOQUEIO_DOC_SAIDADATEData bloqueio documentos de saída:
Data de bloqueio para realizar movimentações nos documento de saída. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta.
DATA_BLOQUEIO_CONTABILIDADEDATEData bloqueio para contabilidade:
Data de bloqueio para realizar movimentações na contabilidade. Não são permitidos realizar movimentações anteriores e inclusive esta.
NUMERO_DIAS_VALIDADEINTEGERRqd Número de dias de validade:
Número de dias de validade para os orçamentos gerados por este estabelecimento.

Valor padrão = 10
TEXTO_LEGAL_IDID(18)FK Texto legal:
Texto legal a ser inserido em todos os documentos emitidos por esta empresa

Referência para TEXTOS_LEGAIS
CODIGO_ESTABELECIMENTOID(18)Rqd Número de loja para PDV:
Código numérico para o estabelecimento.
CRTOPCAO(2)Código de Regime Tributário:
Código de Regime Tributário do estabelecimento.

Valores permitidos:
  • 1 - Simples Nacional - Regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas empresas, que permite o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia. A alíquota é diferenciada conforme o faturamento, separado em faixas até a receita bruta anual de até R$ 3,6 milhões (R$ 4,8 milhões em 2018).
  • 2 - Simples Nacional - Excesso de sublimite de receita bruta - Empresas optantes pelo Simples Nacional que excederem aos sublimites adotados pelos Estados e pelo Distrito Federal. Estes sublimites são dependentes da participação do Estado ou Distrito Federal no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

    O sublimite de receita bruta aplica-se somente ao recolhimento do ICMS e do ISS, não interferindo no recolhimento dos demais tributos, que continuam limitados ao teto de R$ 3,6 milhões a partir de 2012 (R$ 4,8 milhões em 2018).
  • 3A - Regime Normal - Lucro presumido - A tributação é baseada em uma margem de lucro estipulada, diferente do Lucro Real em que os impostos são calculados com base no faturamento total da empresa.
  • 3B - Regime Normal - Lucro real trimestral - A tributação é calculada com base no lucro líquido apurado trimestralmente.
  • 3C - Regime Normal - Lucro real anual - A tributação é calculada com base no lucro líquido apurado anualmente.
RETOPTION(1)Regime especial tributário:
Regime especial tributário

Valores permitidos:
  • 1 - Microempresa Municipal
  • 2 - Estimativa
  • 3 - Sociedade de profissionais
  • 4 - Cooperativa
  • 5 - MEI - Simples Nacional (Microempresa)
  • 6 - ME EPP - Simples Nacional (Empresa de Pequeno Porte)
CLASSIFICACAO_CONTRIBUINTE_IPI_IDID(18)FK Classificação de contribuinte do IPI:
Código de classificação do contribuinte conforme IPI.

Caso não informado na geração do SPED será utilizado 09 - Outros.

Referência para CLASSIFICACOES_CONTRIBUINTES_IPI
PERCENTUAL_DESPESAS_VARIAVEISPERCENT(18)Percentual de despesas variáveis:
Valor percentual de despesas variáveis do estabelecimento, para permitir o calculo do % MC.
CONTABILISTA_IDID(18)FK Contabilista:
Pessoa responsável pelo escrituração contábil da empresa. O documento CRC (Conselho Regional de Contabilidade) deve ser informado no cadastro dessa pessoa para informação ao Fisco e geração dos arquivos e documentos fiscais (p.ex.: SPEDs).

Referência para PESSOAS
CERTIFICADO_IDID(18)FK Certificado digital:
Certificado a ser utilizado pelo sistema para autenticação da comunicação com a SEFAZ.

Referência para CERTIFICADOS_DIGITAIS
LOGOTIPO_ARQUIVOATTACHED_IMAGE(250,80)Logotipo (relatórios):
Arquivo de imagem do logotipo do estabelecimento que será utilizado em relatórios emitidos pelo sistema.
O nome do arquivo não deve, preferencialmente, conter caracteres especiais como espaços em branco, caracteres acentuados ou caracteres especiais (p.ex. &, !, #, *, etc).
LOGOTIPO_TELASATTACHED_IMAGE(250)Logotipo (telas):
Logotipo a ser utilizado nas interfaces do sistema. Por padrão, deve ser um arquivo PNG, GIF ou JPG com 90x40 pixels.
ATUALIZA_CUSTO_ONLINEFLAG(1)Rqd Atualiza custos on-line?:
Define se os custos fiscais e financeiro (de aquisição) dos produtos devem ser atualizados automaticamente, ou não, no momento em que um movimento de estoque for realizado.

Valor padrão = N
CONTA_MAIL_IDID(18)FK Conta para envio de e-mails:
Conta a ser utilizada para o envio de e-mails por este estabelecimento.

Referência para CONTAS_MAIL
PARTICIPANTE_NFGFLAG(1)Rqd Participante da Nota Fiscal Gaúcha?:
Indica se o estabelecimento participa do programa da Nota Fiscal Gaúcha.
Entre as regras do programa a serem seguidas pelos estabelecimentos cadastrados estão:
a) Perguntar ao cliente se ele deseja incluir o CPF na nota fiscal (PDV);
b) Enviar eletronicamente os dados destas compras para a Sefaz.

Valor padrão = N
CONTABILIDADE_ON_LINEFLAG(1)Rqd Contabilidade on-line?:
Define se a contabilidade fiscal e tributário deve ser executada on-line (no momento da execução das operações, p.ex.: emissão de uma NFE), ou não.

Valor padrão = N
CONTABILIZARSELECTION_CHECK(12)Rqd Contabilizar:
Define quais operações devem ser contabilizadas por padrão conforme o estabelecimento. Por padrão esta definição informa no documento ou título se a contabilização deve ser realizada automaticamente ou manualmente.

Valores permitidos:
  • S - Documentos de saída - Documentos emitidos pelo estabelecimento
  • E - Documentos de entrada - Documentos recebidos pelo estabelecimento
  • R - Contas a receber - Contas a receber emitidos pelo estabelecimento
  • P - Contas a pagar - Contas a pagar emitidos pelo estabelecimento
  • L - Lançamentos - Lançamentos efetuados na conta corrente que não tem origem em um contas a receber ou pagar

Valor padrão = S,E,R,P,L
PLANO_CONTAS_IDID(18)FK Plano de contas Contábil:
Identifica a qual plano de contas contábil o estabelecimento utiliza.

Referência para PLANO_CONTA
FERIADOS_IDID(18)FK Feriados:
Define a agenda que estabelece os feriados utilizados por este estabelecimento. Diferentes estabelecimentos podem programar diferentes datas para feriados;

Referência para AGENDA
MATRIZFLAG(1)Rqd Matriz:
Determina que o estabelecimento selecionado é o Matriz dentro da empresa.

a) a sede da pessoa jurídica é o lugar escolhido pelos seus controladores no qual pode ser demandada para o cumprimento de suas obrigações;

Valor padrão = N
CODIGO_INDICADOR_INCIDENCIA_TRIBUTARIAOPTION(1)Código indicador da incidência tributária:
Código indicador da incidência tributária no período

Valores permitidos:
  • 1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo
  • 2 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo
  • 3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo
INDICADOR_APROPRIACAO_CREDITOOPTION(1)Indicador de apropriação de crédito:
Código indicador de método de apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não-cumulativo

Valores permitidos:
  • 1 - Método de Apropriação Direta
  • 2 - Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)
INDICADOR_TIPO_CONTRIBUICAO_APURADAOPTION(1)Indicador do Tipo de Contribuição Apurada:
Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período

Valores permitidos:
  • 1 - Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica
  • 2 - Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto)
REPRESENTANTE_LEGAL_IDID(18)FK Representante legal:
Pessoa que representa a empresa diante os órgãos do Fisco.

Referência para PESSOAS
CODIGO_SEGURANCA_CONTRIBUINTETEXTCódigo de Segurança do Contribuinte:
O CSC - Código de Segurança do Contribuinte é um código de segurança alfanumérico de conhecimento apenas da secretaria da fazenda da UF e do contribuinte (sócio).
É utilizado para gerar o código bidimensional, denominado "QR Code" da NFC-e.
Este código deve ser solicitado ao contador da empresa antes da emissão da primeira NFC-e.

Deve ser digitado o código exatamente igual ao gerado pela SEFAZ, com traços. Lembrando que deve ser informado no inicio do código a sequencia dele. Abaixo um exemplo:
Exemplo sequencia 1: 000001XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
Exemplo sequencia 2: 000002YYYYYYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYYYYYYYYYY
PLANO_PAGAMENTO_PADRAO_IDID(18)FK Plano de pagamento padrão:
Plano de pagamento padrão a ser utilizado nos pedidos de venda e orçamentos do estabelecimento.

Referência para PLANOS_PAGAMENTOS
INCENTIVADOR_CULTURALFLAG(1)Rqd Incentivador Cultural:
Define se a empresa é uma incentivadora cultural.

Valor padrão = N
PLANO_CONTAS_GERENCIAL_IDID(18)FK Plano de contas gerencial:
Identifica a qual plano de contas gerencial o estabelecimento utiliza.

Referência para PLANO_CONTA
GRUPO_ACESSO_IDID(18)FK Grupo de acesso:
Quando informado, indica que este estabelecimento está vinculado a um grupo de acesso específico. Este atributo permite criar regras de acesso ao grupo ao invés do grupo primário do usuário, facilitando situações onde o usuário tem acesso a vários estabelecimentos e deseja que os acessos sejam criados conforme o estabelecimento do objeto em questão.

Referência para GRUPOS_USUARIOS
MOEDA_IDID(18)FK Moeda:
Indica a moeda padrão utilizada pelo estabelecimento. Quando não informado, assume a moeda padrão do sistema (REAIS)

Referência para MOEDAS
CENTRO_CUSTO_PADRAO_IDID(18)FK Centro de Custos padrão:
Centro de Custos/Apropriações padrão para os movimentos financeiros do estabelecimento.
Será utilizado nos títulos quando não for informado um Centro de Custos específicos nas operações financeiras.

Referência para CENTRO_CUSTO
ARQUIVO_CHAVE_PUBLICAATTACHED_FILE(250)Arquivo chave pública:
Arquivo de chave pública para uso em conexões seguras. Campo substitui o atributo "CAMINHO_CHAVE_PUBLICA".
INDICADOR_APURACAO_TRIBUTO_SPEDOPTION(1)Rqd Indicador de apuração SPED Contribuições:
Indicador da apuração das contribuições (débitos) e créditos de PIS/COFINS na escrituração das operações por NF-e, NFC-e e ECF no período e geração do arquivo SPED Contribuições.

Valores permitidos:
  • 1 - 1 - Consolidado - Apuração do SPED Contribuições consolidando e totalizando as operações por documentos NF-e (C180 e C190) e por ECF (cupom fiscal) (C490).
  • 2 - 2 - Individualizado - Apuração do SPED Contribuições com informações individualizadas dos itens de NF-e (C100 e C170) e de ECF (cupom fiscal) (C400).

Valor padrão = 2
PERCENTUAL_IR_CSLLPERCENT(18)Percentual de IR/CSLL:
Percentual para o IR/CSLL para formação de preços de venda.
TOKEN_IBPTTEXTToken IBPT:
Token para utilização dos webservices do IBPT.
INDICADOR_CRITERIO_ESCRITURACAO_APURACAOOPTION(1)Indicador de critério para escrituração e apuração:
Código indicador do critério de escrituração e apuração adotado, no caso de incidência exclusivamente no regime cumulativo (COD_INC_TRIB = 2), pela pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido.
Caso não informado é utilizado o valor "9".

Valores permitidos:
  • 1 - Regime de Caixa - Escrituração consolidada (Registro F500)
  • 2 - Regime de Competência - Escrituração consolidada (Registro F550)
  • 9 - Regime de Competência - Escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos “A”, “C”, “D” e “F”.
PLANO_GERENCIAL_CONTABIL_IDID(18)FK Plano de contas gerencial contábil (OBSOLETO):
Identifica a qual plano de contas gerencial o estabelecimento irá utilizar nos lançamentos contábeis gerenciais.
Atenção
Estrutura de gestão gerencial em formato contábil (créditos e débitos) está em desuso e somente é mantida para atendimento de legados.

Referência para PLANO_CONTA
LIMITAR_PROJETOS_ESTABELECIMENTOFLAG(1)Rqd Limitar projetos ao estabelecimento (DEPRECIADO):
Caso essa propriedade esteja ativa o projeto será limitado ao estabelecimento informado no cadastro do projeto.

Ex: Projeto ESTABELECIMENTO A com atributo ativo não pode ser utilizado em um título ou documento com estabelecimento diferente do ESTABELECIMENTO A.

Valor padrão = N
PLANO_CONTAS_PROJETOS_IDID(18)FK Plano de contas projetos:
Plano de contas padrão para utilização em projetos. O mesmo será indicado por padrão para novos projetos.

Referência para PLANO_CONTA
GERENTE_IDID(18)FK Gerente:
Responsável pela manutenção/administração do estabelecimento.

Referência para PESSOAS
JORNADA_TRABALHO_IDID(18)FK Jornada de trabalho:
Horário de funcionamento do estabelecimento.

Referência para JORNADAS_TRABALHO
VALIDACAO_FINALIDADE_MERCADORIA_PEDIDOSFLAG(1)Validação finalidade de mercadoria dos pedidos:
Permite definir se deve validar ou não a finalidade da mercadoria dos pedidos no documentos.
Se marcado não permite incluir itens com finalidades diferentes, p.ex.: consumo e revenda.
Por padrão irá validar.

Valor padrão = S

Regras

Criar conta padrão para estabelecimento quando não informada

(Depois de inserir, Depois de alterar)

Seqüencial para o estabelecimento

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Código seqüencial para o estabelecimento

Salvar URL do logotipo

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Copia a URL do arquivo no atributo LOGOTIPO para manter legado.

Informar na empresa qual é o estabelecimento matriz

(Depois de inserir, Depois de alterar, Antes de excluir)
Informar na empresa qual foi o estabelecimento matriz.

Atualizar numero de estabelecimentos

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)
Atualiza o valor da preferencia EMPEST.NUMERO_ESTABELECIMENTOS.

Atualizar as naturezas de operação

(Depois de inserir)
Atualizar as naturezas de operação que forem para todos os estabelecimentos

Validar LOP informado

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Valor se o LOP e LOP pagar são permitidos para o estabelecimento.

Vincular usuários

(Depois de inserir)
Inclui o acesso para aqueles usuários que estão configurados com a preferência EMPEST.ACESSO_TODOS_ESTABELECIMENTOS.

Excluir usuários estabelecimentos

(Antes de excluir)
Faz a exclusão dos registros em USUARIOS_ESTABELECIMENTOS que apontam para esse estabelecimento.
A implementação marca para que não execute o processo de inclusão automatica quando configurado para o usuario.

Não é permitido um percentual de desconto fora da faixa de 0-100%

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Não é permitido para o campo de desconto valores inferiores a 0% e superiores a 100%

Validar código de segurança do contribuinte

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Código de segurança do contribuinte está incorreto.

VALIDAR_PLANO_CONTAS

(Antes de alterar, Antes de inserir)
Se o plano de contas for alterado e não nulo, verifica se o novo valor é de um plano ativo.
Se não for, gera uma mensagem de erro

Ajustar cotação(estabelecimento, moeda, cotacao)

Ajusta o campo cotação de acordo com o estabelecimento e moedas escolhidos:

Normalmente chamado pelos eventos:

Uso típico:
       EntEstabelecimentos estab = new EntEstabelecimentos(ctx);
       estab.ajustarCotacao(aEstabelecimentoId, aMoeda, aCotacaoMoedaOrigem);

Carregar certificados

Carregar os certificados no inicio do sistema

Estabelecimento padrão do usuário

Retorna o estabelecimento padrão do usuário!

Eventos de notificação(event, object)

"Ouve" processos de login do sistema para registrar o estabelecimento padrão do usuário na sessão

Número de estabelecimentos

Retorna o número de estabelecimentos existentes no ambiente.

Permite venda

Retorna se o estabelecimento permite vendas neste dia

Permite venda ( data )(data)

Retorna se permite a venda para o dia passado por parâmetro,.

Placeholder

Popular tipos de pedidos(tipo_pedido, categoria)

Popula um campo de opção com os tipos de pedidos que podem ser utilizados por estabelecimento. Caso nenhum estabelecimento esteja carregado, considera o estabelecimento padrão do usuário da sessão corrente.

Remover vínculos na exclusão

(Antes de excluir)
Quando excluído um estabelecimento, deve ser excluído os vínculos entre naturezas de operações.

Retornar local do certificado digital

Função retorna a local/caminho do certificado para conexão com serviços autenticados para processamento de documentos fiscais eletrônicos.

Retornar local Chaves publicas

Retornar o caminho para chaves públicas

Retornar senha do certificado

Função retorna a senha do certificado para conexão com serviços autenticados.

Saldo atual do estabelecimento

Deve apresentar o valor total de todos os caixas do estabelecimentos somados.

Salvar preferência(nome_global_preferencia, valor)

Sugerir moeda(estabelecimento, moeda)

Procedimento para ser utilizado nas interfaces para ajustar campo moeda de acordo com o estabelecimento selecionado.
O sistema irá sugerir a moeda do estabelecimento selecionado. Caso não exista um estabelecimento selecionado, o sistema irá sugerir a moeda padrão do sistema.
Se existir apenas 1 moeda cadastrada no sistema, esta será a moeda sugerida (read-only).

Este procedimento deve ser chamado nos seguintes eventos:

Uso típico:
       EntEstabelecimentos estab = new EntEstabelecimentos(ctx);
       estab.sugerirMoeda(aNomeEstabelecimento, aMoeda);