Entidade DOC_ENTRADAS_SAIDAS

DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS

Descrição

Entidade dos documentos dos registros das entradas e saídas. P.ex.: notas fiscais de entrada e saída, documentos internos para movimentar estoque, documentos de inventários, etc.

Atributos

AtributoDomínioRegrasDescrição
IDID(18)Rqd PK FK Id:
Chave de identificação interna

Referência para V_CUSTOS_DOCUMENTOS
ESTABELECIMENTO_IDID(18)Rqd UK FK Estabelecimento:
Identificação do estabelecimento.

Referência para ESTABELECIMENTOS
DESMEMBRAMENTOSELECTION_CHECK(10)Desmembramento:
Quando informado, indica os elementos que serão utilizados para desmembrar o valor do lançamento. Quando o desmembramento é marcado, o sistema apresenta uma guia extra onde o usuário poderá informar o desmembramento do valor em diferentes contas gerenciais, centros de custo, projetos, estabelecimentos, etc.

Ver: Desmembramento gerencial dos valores de um lançamento.

Valores permitidos:
  • G - Conta gerencial
  • C - Centro de custo/resultado
  • E - Estabelecimento
  • A - Projeto
ESPECIE_IDID(18)Rqd UK FK Espécie:
Espécie de documento.

Referência para ESPECIES
SERIETEXTUK Série:
Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie.
NUMEROID(18)UK AK Número:
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema.
NUMERO_ECFINTEGERRqd UK Número do ECF:
Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal.

Valor padrão = 0
EMITENTE_IDID(18)Rqd UK FK AK Emitente:
Emitente do documento fiscal, no caso de um documento de entrada com emissão própria é o remetente do documento.

Referência para PESSOAS
PRAZOS_PAGAMENTOUPPER(80)Prazos de pagamento:
Prazos de pagamento proposto.
Deve utilizar a seguinte forma:
7/14/21 - Representando:
7 dias, 14 dias e 21 dias., neste caso cada um representando 1/3 do valor total do pedido.
TIPO_EMITENTEOPCAO(1)Rqd Tipo de emitente:
Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa.

Valores permitidos:
  • P - Próprio
  • T - Terceiro
  • O - Outros - Utilizado para documentos que são apenas monitorados pelo estabelecimento. O estabelecimento não está diretamente envolvido no mesmo. Exemplo: Documentos de compra/venda realizadas diretamente entre fornecedores e clientes em que o estabelecimento é apenas um mediador das partes.

Valor padrão = P
TIPO_OPERACAOOPCAO(1)Rqd AK Tipo operação:
Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento.

Valores permitidos:
  • E - Entrada
  • S - Saída
VALOR_MERCADORIASDECIMAL_VALUEValor das mercadorias:
Valor total das mercadorias do documento.
VALOR_TAXA_COBRANCADECIMAL_VALUEValor despesas acessórias:
Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias.

Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
VALOR_FRETEDECIMAL_VALUEValor de frete:
Valor do frete do documento fiscal.

Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos.
VALOR_DESCONTODECIMAL_VALUEValor de desconto:
Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento.
FRETE_COM_SEGUROFLAG(1)Rqd Frete com seguro:
Indica que o frete foi contratado com seguro. Quando existe um contrato do emitente com o transportador, este atributo é sugerido pelo sistema com base no campo "Valor base para contratação de seguro" da interface Contratos com os transportadores.
Este informação é utilizada nos processos de integração com o transportador.

Valor padrão = N
VALOR_ICMSDECIMAL_VALUEValor de ICMS:
Valor total de ICMS destacado no documento.
É a soma dos valores de ICMS registrados nos itens do documento.
VALOR_IPIDECIMAL_VALUEValor de IPI:
Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento.
VALOR_SEGURODECIMAL_VALUEValor de seguro:
Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento.
VALOR_TOTALDECIMAL_VALUERqd Valor total do documento:
Valor total do documento.

Valor padrão = 0
VALOR_JUROSVALUE(18)Valor de juros:
Valor de juros/dia a ser aplicado nos títulos financeiros vinculados ao documento.
VALOR_PERCENTUAL_DESCONTOVALUE(18)Percentual de desconto:
Percentual de desconto
ICMSVALUE(18)Alíquota de ICMS:
Alíquota de ICMS do documento.
HISTORICOTEXTHistórico:
<< REVER >>
VALOR_BASEDECIMAL_VALUEValor de Base do ICMS:
Valor total da base de cálculo do ICMS.
É a soma dos valores de base de cálculo de ICMS registrados nos itens do documento.
VALOR_ISENTOSDECIMAL_VALUEValor de Isentos de ICMS:
Valor total de isentos do ICMS.
É a soma dos valores de isentos de ICMS registrados nos itens do documento.
VALOR_OUTROSDECIMAL_VALUEValor de Outros de ICMS:
Valor de outros de ICMS.
É a soma dos valores de outros de ICMS registrados nos itens do documento.
BASE_IPIVALUE(18)Base de cálculo do IPI:
Valor total da base de cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). É calculado pela soma das bases de cálculo do IPI dos itens do documento.
DATA_EMISSAODATEAK Data de emissão:
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente.
DATA_ENTREGADATEAK Data de entrega/entrada:
Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
  • Saída: Data em que a mercadoria foi entregue ao destinatário do documento fiscal.
  • Entrada: Data em que a mercadoria entrou no estoque. Será utilizada para o movimento do estoque e fiscal.
DATA_SAIDADATE_TIMEData e hora de saída:
Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido.
IRRFVALUE(18)Alíquota de IRRF:
Alíquota do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) destacado no documento.
VALOR_IRRFVALUE(18)Valor de IRRF:
Valor total do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) destacado no documento.
DESTINATARIO_IDID(18)Rqd FK AK Destinatário:
Pessoa destinatária do documento fiscal, no caso de um documento de entrada com emissão própria é o emitente do documento.

Referência para PESSOAS
DATA_CANCELAMENTODATEData de cancelamento:
Data de cancelamento do documento.
SITUACAO_DOCUMENTO_IDID(18)FK Situação do documento:
Situação do documento.

Referência para SITUACOES_DOCUMENTOS
OBSERVACOES_CANCELAMENTOTEXTObservações de cancelamento:
Observação obrigatória em caso de cancelamento de documento.
NATUREZA_OPERACAO_IDID(18)FK Natureza de operação:
Define qual a natureza de operação deve ser utilizada para este documento.
Somente pode ser informada uma natureza de operação que tenha vínculo ativo com o estabelecimento (ver Naturezas de operações dos estabelecimentos) e a espécie (ver Associações entre naturezas de operações e espécies) informada no documento.
Informar a natureza de operação significa que todos os itens terão a mesma natureza.

Referência para NATUREZAS_OPERACOES
DESTINATARIO_NOMEUPPER(100)Rqd Nome do destinatário:
Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do destinatário do documento fiscal.

DESTINATARIO_ENDERECOUPPERRqd Endereço do destinatário:
Endereço do destinatário do documento.
Concatenação das seguintes informações: endereço (tipo de logradouro + nome do logradouro) + número + complemento.
DESTINATARIO_BAIRROUPPER(60)Bairro do destinatário:
Bairro do endereço do destinatário do documento.
DESTINATARIO_CEPUPPER(10)CEP do destinatário:
CEP do endereço do destinatário do documento.
DESTINATARIO_CIDADEUPPER(50)Rqd Cidade do destinatário:
Cidade do destinatário do documento.
DESTINATARIO_TELEFONE_OU_FAXUPPER(100)Telefone do destinatário:
Telefone ou fax do destinatário do documento.
DESTINATARIO_UFUPPER(2)Rqd UF do destinatário:
Sigla da Unidade da Federação (estado) do destinatário do documento. Quando o destinatário for do exterior (país diferente do Brasil), este campo deve ser preenchido com "EX".
DESTINATARIO_INSCRICAO_ESTADUALUPPER(30)IE do destinatário:
Inscrição Estadual do destinatário do documento fiscal, quando for pessoa jurídica.
EMITENTE_NOMETEXT(100)Rqd Nome do emitente:
Nome completo (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) do emitente do documento fiscal.
EMITENTE_ENDERECOTEXTRqd Endereço do emitente:
Endereço do emitente do documento.
Concatenação das seguintes informações: endereço (tipo de logradouro + nome do logradouro) + número + complemento.
EMITENTE_CIDADETEXT(50)Rqd Cidade do emitente:
Cidade do emitente do documento.
EMITENTE_BAIRROTEXT(60)Bairro do emitente:
Bairro do endereço do emitente do documento.
EMITENTE_TELEFONETEXT(50)Rqd Telefone do emitente:
Telefone ou fax do emitente do documento fiscal.
EMITENTE_UFTEXT(2)Rqd UF do emitente:
UF
EMITENTE_CEPTEXT(10)CEP do emitente:
CEP do endereço do emitente do documento.
EMITENTE_INSCRICAO_ESTADUALTEXT(30)IE do emitente:
Inscrição Estadual do emitente do documento, quando for pessoa jurídica.
DESTINATARIO_CNPJTEXT(20)Rqd CPF/CNPJ do destinatário:
CPF do destinatário pessoa física ou CNPJ do destinatário pessoa jurídica.
EMITENTE_CNPJTEXT(20)Rqd CPF/CNPJ do emitente :
CPF do emitente pessoa física ou CNPJ do emitente pessoa jurídica.
EMITENTE_ENDERECO_IDID(18)FK Endereço do emitente:
Endereço do emitente do documento.

Referência para ENDERECOS
DESTINATARIO_ENDERECO_IDID(18)FK Endereço do destinatário:
Identificação do endereço do destinatário.

Referência para ENDERECOS
DATA_CADASTRAMENTODATERqd Data de cadastramento:
Data que o documento foi cadastrado no sistema.

Valor padrão = [SYSDATE]
VALOR_BASE_ICMS_SUBSTITUICAOVALUE(18)Rqd Valor base ICMS substituição:
Valor de base de cálculo ICMS substituição

Valor padrão = 0
VALOR_ICMS_SUBSTITUICAODECIMAL_VALUERqd Valor de ICMS substituição:
Valor de ICMS substituição tributária destacado no documento, já considerando o valor de "crédito" de ICMS.
Exemplo:
Base ICMS = R$ 100,00
Alíquota ICMS = 18%
MVA = 40%
Base ICMS ST = R$ 140,00
Alíquota ICMS ST = 18%
Valor de ICMS ST = (R$ 140 x 18%) - (R$ 100 x 18%)
                 = 25,20 - 18,00 
                 = 7,20.

Valor padrão = 0
TRANSPORTADOR_NOMEUPPERNome do transportador:
Nome ou razão social da pessoa que está realizando o transporte.
TRANSPORTADOR_FRETE_CONTAOPCAO(1)Rqd Frete por conta:
Define quem deve ser o responsável pelo "pagamento" do frete ao transportador.

Valores permitidos:
  • 1 - 0 - Emitente - Contratação do frete por conta do remetente (CIF) (emitente do documento).
  • 2 - 1 - Destinatário - Contratação do frete por conta do destinatário do documento (FOB).
  • 3 - 2 - Terceiros - Contratação do frete por conta de terceiros (não é de responsabilidade do remetente/emitente e nem do destinatário do documento).
  • 4 - 3 - Transporte próprio por conta do remetente - Transporte próprio por conta do remetente (emitente do documento).
  • 5 - 4 - Transporte próprio por conta do destinatário - Transporte próprio por conta do destinatário do documento.
  • 9 - 9 - Sem frete - Sem ocorrência de transporte (frete).
TRANSPORTADOR_PLACA_VEICULOUPPERPlaca do veículo:
Placa do veículo transportador do documento e/ou mercadorias.
TRANSPORTADOR_PLACA_UFUPPER(2)UF:
Unidade da federação que pertence o veículo.
Quando veículo de fora do Brasil informar "EX"
TRANSPORTADOR_CNPJUPPERCNPJ do transportador:
CNPJ ou CPF do transportador.
TRANSPORTADOR_ENDERECOUPPER(300)Endereço do transportador:
Endereço do transportador
TRANSPORTADOR_CIDADEUPPER(40)Cidade do transportador:
Cidade do transportador do documento e/ou mercadorias.
TRANSPORTADOR_UFUPPER(2)UF do transportador:
Unidade da Federação do transportador
Quando transportador for de fora do Brasil colocar "EX"
TRANSPORTADOR_IEUPPER(30)IE do transportador:
IE
INFORMACOES_PESOS_VOLUMESOPTION_RADIO(1)Rqd Informações de pesos e volumes:
Indica como as informações de quantidade de volumes, peso líquido dos volumes, peso bruto dos volumes e cubagem do documento serão informados.
Pode-se definir o valor padrão para o campo configurando a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.INFORMACOES_PESOS_VOLUMES.DEFAULT_VALUE.
OBS: A preferência irá alterar o valor padrão apenas para novos documentos, não irá alterar o padrão de documentos já existentes.

Valores permitidos:
  • C - Calculados automaticamente - As informações serão calculadas automaticamente a partir das respectivas informações dos itens do documento.
  • I - Informados manualmente - As informações serão informadas manualmente. Os campos das respectivas informações ficarão editáveis para preenchimento manual.

Valor padrão = C
VOLUME_QUANTIDADEVALUE(18)Quantidade de volumes:
Quantidade de volumes transportados. Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente.
VOLUME_ESPECIEUPPER(60)Espécie dos volumes:
Espécie dos volumes do documento. P.ex.: Caixa, rolo, pacote.
Dependendo do que foi definido em "Informações de pesos e volumes", este atributo é calculado automaticamente pelas informações cadastradas ou informado manualmente.
VOLUME_MARCAUPPER(60)Marca dos volumes:
Marca que identifica os volumes do documento.
VOLUME_NUMEROUPPER(60)Numeração dos volumes:
Texto livre com a identificação ou numeração dos volumes no documento. Quando existirem vários volumes, deve-se separá-los por vírgulas.
Exemplos: PL024, GH030, AB001
VOLUME_PESO_BRUTODECIMAL_VALUERqd Peso bruto:
Peso bruto dos volumes.

Valor padrão = 0
VOLUME_PESO_LIQUIDODECIMAL_VALUERqd Peso líquido:
Peso líquido do volumes.

Valor padrão = 0
CUBAGEM_DOCUMENTOVALUE(18)Cubagem do documento:
Valor total de cubagem do documento.
TRANSPORTADOR_IDID(18)FK Transportador:
Transportador é a pessoa que realiza o transporte dos itens até o destinatário. Caso não seja informado o ID é obrigatório descrever o nome.


Referência para PESSOAS
QUEM_TRANSPORTAOPCAO(1)Rqd Quem transporta?:
Informa quem transportará o documento e/ou de suas mercadorias.

OBS: A preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.QUEM_TRANSPORTA permite definir o valor padrão para o campo.

Valores permitidos:
  • D - Destinatário - O destinatário do documento transportará o documento e/ou mercadorias.
  • E - Emitente - O emitente do documento transportará o documento e/ou as mercadorias.
  • N - Sem transporte - Documento não possui transporte.
  • T - Terceiro - Um terceiro transportará o documento e/ou as mercadorias, ou seja, o transportador não será o emitente ou destinatário do documento.

Valor padrão = E
SITUACAO_DOCUMENTOOPCAO(1)Rqd AK Situação do documento
Valores permitidos:
  • M - Manutenção - Permite realizar modificações no documento.
  • P - Pendente - Não permite realizar modificações no documento.
    Documento pronto para ser emitido.
    Número do documento não é obrigatório.
  • A - Aprovado - Documento aprovado pelo SEFAZ e é permitido a impressão da DANFE
  • C - Cancelado - Documento cancelado e não é permito realizar modificações no documento.
  • D - Denegado - Documento denegado pela SEFAZ ocasionado normalmente nas por irregularidade cadastral ou fiscal ou do emitente ou do destinatário do documento.
    O número de um documento denegado não poderá mais ser utilizado em outro documento e o documento denegado não poderá ser excluído do sistema ou sua situação alterada (p.ex.: para manutenção, cancelado ou inutilizado).
    Um documento denegado não possui valor fiscal ou comercial (não movimentará os estoques e os títulos financeiros do contas a receber ou pagar deverão estar cancelados, pois o documento é irregular).
  • R - Rejeitado - Documento rejeitado pela SEFAZ.
  • V - Em lote - Documento foi incluido em um lote para processamento com a SEFAZ.
  • X - Inutilizado - Documento foi inutilizado na Sefaz.
  • I - Emitido - Não permite realizar modificações no documento.
    Número do documento é obrigatório.
  • E - Entregue - Não permite realizar modificações no documento.
  • 9 - Retornado integralmente - Documento de saída foi retornado integralmente (devolução total dos produtos pelo destinatário).

Valor padrão = M
SITUACAO_FATURAMENTOOPCAO(30)Rqd Situação para faturamento:
Situação para o faturamento do documento.

Valores permitidos:
  • 0 - Não entregue - Documento ainda não foi completamente concluído.
    • Situações: M e P
    • Não movimenta a comissão e caixa.
  • 1 - Pendente -
    • Situação: P ou I
  • 2 - Confirmado - Recebido - Documento foi recebido pelo cliente
  • 3 - Rejeitado pelo cliente c/ tarifa - Documento foi rejeitado pelo cliente e deve ser cobrado uma tarifa do cliente.
  • 4 - Rejeitado pelo cliente s/ tarifa - Rejeitado pelo cliente sem cobrança de tarifa.
    • Mercadoria com problemas.
  • 5 - Carteira - Carteira

Valor padrão = 0
FORMA_ENVIOOPTION(1)Rqd Forma de envio:
Forma de envio do documento/recibo.

Valores permitidos:
  • A - Ambos - Documento deve ser enviado por e-mail e impresso ao contratante.
  • I - Impresso - Documento deve ser entregue impresso ao contratante, não deverá ser enviado um e-mail para a contratante.
  • E - E-mail - Documento deve ser entregue por e-mail ao contratante, não é necessário a impressão do documento/recibo.
    Caso não exista um e-mail no cadastro do contratante será apresentado uma mensagem de erro, não permitindo a emissão do documento.

Valor padrão = A
GERAR_FATURAMENTOFLAG(1)Rqd Gerar faturamento:
Define se antes da emissão do documento deve ser gerado o faturamento utilizando como base as definições do plano de pagamento informado no documento.

No caso de devolução define se deve realizar os abatimentos dos títulos dos documentos de origem.

Valor padrão = N
PLANO_PAGAMENTO_IDID(18)FK Plano de pagamento:
Define o plano de pagamento para este documento.

Referência para PLANOS_PAGAMENTOS
OBSERVACOES_ENTREGATEXT_LONGObservações de entrega:
Observações da entrega. Deve ser utlizada somente quando a situação do documento for 'Entregue' , 'Devolvida'...
DADOS_ADICIONAISTEXT_LONGDados adicionais:
Dados adicionais para o documento fiscal.
IMPRIMIR_DADOS_FISCAISFLAG(1)Rqd Imprimir dados fiscais?:
Informa que na impressão do documento as informações fiscais, tais como a base de cálculo e a alíquota do ICMS devem ser apresentados no documento.

Valor padrão = N
CARREGAMENTO_IDID(18)FK Carregamento:
Identificação do carregamento vinculado ao documento

Referência para CARREGAMENTOS
DOCUMENTO_ORIGEM_IDID(18)FK Documento de origem:
Quando um documento tiver como origem ou relacionamento com outro documento.
Ex.: Documentos de devolução, transferências, documentos complementares.

Ao referenciar a nota por este campo, é criado o vínculo apenas entre as notas e não entre os itens dos documentos. Para controle de saldos das notas, a referência deve ser realizada na guia "Itens (mercadorias)".

Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS
RECALCULAR_IMPOSTOSFLAG(1)Rqd Recalcular os impostos:
Define se o sistema deve recalcular automaticamente os impostos deste documento.

Valor padrão = S
NEGOCIACAO_IDID(18)FK Negociação:
Relacionamento com negociação caso o documento seja negociado.

Referência para NEGOCIACOES_TITULOS
CIDADE_SERVICO_IDID(18)FK Cidade do serviço:
Cidade onde o serviço foi executado.
O campo deverá ser apresentado caso a natureza de operação esteja configurada para "permitir serviços".
Caso não informado é preenchido com o padrão determinado na natureza de operação no campo Serviço prestado no município.

Referência para CIDADES
VALOR_ICMS_CREDITADOVALUE(18)Valor de ICMS creditado:
Valor de ICMS creditado pelo destinatário do documento de entrada.
VALOR_SERVICOSVALUE(18)Rqd Valor serviços:
Valor total em serviços do documento

Valor padrão = 0
INFORMACOES_COMPLEMENTARESTEXT_LONGInformações complementares:
Informações complementares a serem inseridas nos dados adicionais do documento
DESTINATARIO_ENTREGA_IDID(18)FK Destinatário entrega:
Quando informado deverá inserir nos dados adicionais do documento o seu nome e endereço (principal), conforme exemplo:
Entregar para DANIEL - Rua X, 123 - Novo Hamburgo/RS

Referência para PESSOAS
VALOR_FRETE_CONHECIMENTODECIMAL_VALUEValor do frete de terceiros:
Valor de frete recebido/enviado via documento de conhecimento de frete e que não influi no valor total do documento, mas é considerado no custo de aquisição da mercadoria.

OBS: Caso vinculado a uma CTE o campo não deve ser preenchido, pois será informado automaticamente pela mesma.
INFORMACAO_CORPO_DOCUMENTOTEXT_LONGInformação para o corpo:
Dados a serem inseridos no corpo do documento.
OUTROS_VALORESVALUE(18)Outros valores:
Outros valores registrados no documento.
VALOR_ICMS_VIA_CONHECIMENTOVALUE(18)Valor de ICMS de frete:
Valor de ICMS destacado em documento de frete, p.ex.: CTRC.
DATA_CONFIRMACAODATEData de recebimento:
Data que a mercadoria/documento foi recebida. Note não é necessariamente a data em que a mercadoria entrou no estoque.
EMITIR_DOCUMENTO_FISCAL_ANEXOFLAG(1)Rqd Emitir documento fiscal:
Indica que deve ser emitido um documento fiscal vinculado para este cupom fiscal. Utilizado apenas no caso de documentos da espécie "CF" em que é necessário emitir também uma NFE.

Valor padrão = N
SERIE_FISCAL_IDID(18)FK Série fiscal:
Série do documento.

Referência para SERIES_FISCAIS
NUMERO_CHAVE_ACESSO_NFETEXT(44)AK Número da chave de acesso:
Número da chave de acesso para documento fiscal eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Manifesto de Transporte Eletrônico ou Nota fiscal de Serviço Eletrônica).
  • Para documentos modelos 55 (NFE), 65 (NFCE), 57 (CTE), 67 (CTEOS), 58 (MDFE) o tamanho é 44 números, com validação de dígito verificador.
  • Para documentos modelo NFSe não existe tamanho fixo e não existe validação do conteúdo.
NUMERO_PROTOCOLO_NOTA_FISCAL_ELETRONICATEXTProtocolo da NFe:
Número do protocolo para Nota Fiscal Eletrônica fornecido pela Sefaz após envio do documento.
DATA_AUTORIZACAO_NOTA_FISCAL_ELETRONICADATE_TIMEData de autorização da NFe:
Data e hora da autorização da receita para emissão do documento fiscal eletrônico.
EMITENTE_TIPO_PESSOATEXTTipo de emitente:
Tipo de pessoa (física ou jurídica) que emitiu o documento fiscal.

Exemplos:
  • Física
  • Jurídica
DESTINATARIO_TIPO_PESSOAUPPERTipo de destinatário:
Tipo de pessoa (física ou jurídica) para quem o documento foi emitido (destinatário).

Exemplos:
  • Física
  • Jurídica
TRANSPORTADOR_TIPO_PESSOATEXTTipo de transportador:
Tipo de pessoa (física ou jurídica) que transportará os bens e serviços constantes no documento foi emitido.

Exemplos:
  • Física
  • Jurídica
EMITENTE_ENDERECO_LOGRADOUROUPPERLogradouro do emitente:
Endereço do emitente
EMITENTE_ENDERECO_NUMEROUPPER(60)Número do emitente:
Número do endereço do emitente
EMITENTE_ENDERECO_COMPLEMENTOUPPEREmitente endereço complemento:
Complemento para o endereço de emitente
EMITENTE_CIDADE_CODIGOINTEGEREmitente cidade código:
Código IBGE para cidade
EMITENTE_UF_CODIGOINTEGEREmitente UF código:
Código IBGE para o estado
EMITENTE_PAISUPPEREmitente país:
País que emitiu o documento
EMITENTE_PAIS_CODIGOINTEGEREmitente país código:
Código internacional para o país
EMITENTE_NOME_FANTASIAUPPERNome fantasia do emitente:
Nome fantasia do emitente do documento
DESTINATARIO_ENDERECO_LOGRADOUROUPPERDestinatário endereço logradouro:
Endereço do destinatário
DESTINATARIO_ENDERECO_NUMEROUPPER(120)Destinatário endereço número:
Número do endereço para o destinatário
DESTINATARIO_ENDERECO_COMPLEMENTOUPPERDestinatário endereço complemento:
Complemento para o endereço do destinatário
DESTINATARIO_CIDADE_CODIGOINTEGERDestinatário cidade código:
Código para cidade do destinatário
DESTINATARIO_UF_CODIGOINTEGERDestinatário UF código:
Código para o UF do endereço do destinatário
DESTINATARIO_PAISUPPERDestinatário país:
Nome do país do destinatário do documento fiscal
DESTINATARIO_PAIS_CODIGOINTEGERDestinatário país código:
Código para o país destinatário.
LOTE_DOCUMENTO_FISCALTEXTLote de documento fiscal:
Número do lote para documento fiscal eletrônico.
  • Para documentos do Modelo 55 deve ser obrigatoriamente preenchido.
DATA_INUTILIZACAO_DOCUMENTODATE_TIMEData de inutilização:
Data e hora que o documento foi inutilizado por um usuário.
USUARIO_INUTILIZACAO_IDID(18)FK Usuário de inutilização:
Usuário que inutilizou o documento fiscal.

Referência para USUARIOS
DATA_ENVIO_LOTEDATE_TIMEData de envio do lote:
Data e hora que o documento foi inserido ao um lote e enviado para aprovação da receita.
DATA_APROVACAO_DOCUMENTODATE_TIMEData da aprovação:
Data e hora da aprovação do documento pela SEFAZ
DATA_REJEICAO_DOCUMENTODATE_TIMEData da rejeição:
Data e hora de rejeição do documento pela SEFAZ
MOTIVO_REJEICAOTEXT_LONGMotivo da rejeição:
Motivo da rejeição do documento pela SEFAZ
DATA_IMPRESSAO_DOCUMENTODATE_TIMEData de impressão:
Data e hora que o documento foi emitido.
LOTE_NFE_IDID(18)FK Lote NFe:
Lote que o documento foi enviado para validação

Referência para LOTES_NFE
NUMERO_PROTOCOLO_CANCELAMENTOTEXTProtocolo de cancelamento:
Número do protocolo de cancelamento do documento fornecido pelo órgão autorizador (Sefaz ou prefeitura).
DATA_APROVACAO_CANCELAMENTODATE_TIMEData da aprovação do cancelamento:
Data e hora da aprovação do cancelamento pela SEFAZ.
EMITENTE_E_MAILTEXTE-mail do emitente:
E-mail do emitente do documento
DESTINATARIO_E_MAILTEXTE-mail do destinatário:
E-mail do destinatário
EMITENTE_IE_STTEXTInscrição ST do emitente:
Inscrição estadual de substituição tributária para o emitente.
LOTE_CONTABILIDADE_IDID(18)FK Lote de contabilidade:
Lote que realizou o envio do documento para contabilidade.

Referência para LOTES_DOC_CONTABILIDADE
ARQUIVO_XML_NFETEXT_HTMLArquivo XML da NFe:
Arquivo XML da NFE
DIGITO_VALIDADO_NFETEXTDigito validado da NFe:
Digito validado da NFE.
ARQUIVO_XML_NFE_PROCTEXT_HTMLArquivo XML NFE PROC:
Arquivo XML contendo as tags de NFe e Procolo de aprovação do SEFAZ.
  • Arquivo que deve ser enviado por e-mail
NFE_MOTIVOTEXTNFE Motivo:
Motivo da NFE
  • Informação retornada pelo SEFAZ
NFE_STATUSTEXTStatus da NFe:
Status retornado pela SEFAZ para o documento NFE
DEVOLUCAO_INTEGRALFLAG(1)Devolução integral:
Define que o documento é uma devolução integral ou não. Quando não informado é igual a Não.
TRANSPORTADOR_E_MAILTEXTE-mail do transportador:
E-mail para o transportador.
NUMERO_PROTOCOLO_INUTILIZACAOTEXTProtocolo de inutilização:
Número do protocolo de inutilização de numeração de documentos fornecido pelo órgão autorizador (Sefaz ou prefeitura).
XML_NFE_CANCELAMENTOTEXT_HTMLArquivo XML NFE cancelamento :
Arquivo XML de retorno do cancelamento do documento na SEFAZ.
TIPO_EMISSAO_NFEOPCAO(1)Tipo de emissão de NFE:
Tipo de emissão de notal fiscal eletrônica (NFE/NFCE).

Valores permitidos:
  • 1 - Normal - Emissão normal (não em contingência)
  • 2 - Contingência FS-IA - Deverá ser emitido em 2 vias, sendo que uma via deverá ser armazenada pelo prazo decadencial (5 anos) pelo emitente e a outra entregue ao consumidor. Após superado o problema técnico, ou em prazo máximo de 168 horas as NF-e emitidas em contingência devem ser encaminhadas para autorização pela Secretaria da Fazenda da jurisdição do contribuinte. Não é permitido seu uso para NFCe.
  • 3 - Contingência SCAN - Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (desativado)
  • 4 - Contingência EPEC - Evento Prévio da Emissão em Contingência.
  • 5 - Contingência FS-DA - Deverá ser emitido em 2 vias, sendo que uma via deverá ser armazenada pelo prazo decadencial (5 anos) pelo emitente e a outra entregue ao consumidor. Após superado o problema técnico, ou em prazo máximo de 168 horas as NF-e emitidas em contingência devem ser encaminhadas para autorização pela Secretaria da Fazenda da jurisdição do contribuinte.Não é permitido seu uso para NFCe.
  • 6 - Contingência SVC-AN - SEFAZ Virtual de Contingência do AN
  • 7 - Contingência SVC-RS - SEFAZ Virtual de Contingência do RS
  • 9 - Contingência off-line da NFC-e - Na escolha de contingência off-line da NFC-e (tpEmis = 9) não é necessária a adoção de série específica ou a utilização de papel especial, todavia deve ser observado o prazo de 24 horas da emissão da NFC-e para o envio para autorização da NFC-e.

Valor padrão = 1
CODIGO_ALEATORIO_NFETEXTCódigo aleatório da NFe:
Código numérico aleatório gerado pelo emitente que compõe a Chave de Acesso para cada NFE para evitar acessos indevidos a NFE.
CRT_EMITENTEOPCAO(2)CRT do emitente:
Código de Regime Tributário do emitente do documento

Valores permitidos:
  • 1 - Simples Nacional
  • 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta
  • 3 - Regime Normal
VERSAO_XMLTEXTVersão XML:
Versão do arquivo XML para NFe
AMBIENTE_NFEOPCAO(1)Ambiente NFE:
Ambiente de execução para NFe

Valores permitidos:
  • 1 - Produção
  • 2 - Homologação
DOCUMENTO_INVENTARIOFLAG(1)Rqd Documento de inventário?:
Define se o documento é do tipo inventário.

Valor padrão = N
VERSAO_APLICATIVO_SEFAZTEXTVersão do aplicativo da SEFAZ:
Versão do aplicativo validador da SEFAZ
FINALIDADE_EMISSAOOPCAO(1)Finalidade da emissão:
Finalidade para emissão do documento

Valores permitidos:
  • 1 - NF-e normal
  • 2 - NF-e complementar
  • 3 - NF-e de ajuste
  • 4 - Devolução
VERSAO_NFETEXTVersão da NFe:
Versão do arquivo XML.
Atualmente são permitidos duas versões:
  • NFe = 1.10(Desativada em 2011), 2.00(Desativada a partir de 03/2015), 3.00, 3.10, 4.00
  • CTe= 1.04(Desativada em 03/2015) e 2.00, 3.00
  • MDFe = 1.00, 3.00
EMITENTE_INSCRICAO_MUNICIPALTEXTIM do emitente:
Código da inscrição municipal do emitente do documento fiscal.

Esta informação deve estar cadastrada como um documento da pessoa emitente com o tipo "IM".
EMITENTE_CNAE_FISCALTEXTCNAE fiscal do emitente:
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas-Fiscal, CNAE-Fiscal, é um instrumento de identificação econômica das unidades produtivas do País nos cadastros e registros das três esferas da administração pública brasileira, uniformizado nacionalmente, seguindo padrões internacionais definidos no âmbito da ONU.

A tabela de códigos CNAE-Fiscal foi aprovada e divulgada pela Comissão Nacional de Classificações-CONCLA, órgão com a incumbência de promover no País a padronização das classificações utilizadas no sistema estatístico e nos cadastros e registros da Administração Pública.
Ver:

Esta informação deve estar cadastrada como um documento da pessoa emitente com o tipo "CNAE", ou caso exista uma regra de ISS que contenha o código CNAE informado.
DIGEST_VALUE_NFETEXTDigest value NFe:
Digest Value (Hash SHA-1 – Base64) da NFe
LIB_ITENS_PEDIDO_CANCELAMENTOOPTION(1)Rqd Liberar itens de pedido no cancelamento:
Define se os itens dos pedidos devem ser liberados para novo faturamento ao executar o cancelamento do documento de saída ou na emissão de documentos de devolução ou retorno das mercadorias vinculados ao documento de saída.

Valores permitidos:
  • S - Liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ser liberados para nova emissão de documento
  • N - Não liberar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento não devem ser liberados para nova emissão de documento, por isso deve ser atualizado a quantidade devolvida.
  • C - Cancelar - Os itens de pedidos vinculados ao item do documento devem ter a sua quantidade retornada, e cancelada.

Valor padrão = N
LOCAL_EMBARQUEUPPERLocal de embarque:
Local onde ocorrerá o embarque dos produtos.
  • Uso exclusivo para exportação.
UF_EMBARQUE_IDID(18)FK UF do embarque:
UF onde ocorrerá o embarque da mercadoria
  • Uso exclusivo para exportação.

Referência para REGIOES
INFORMACOES_FISCOTEXT_LONGInformações para o fisco:
Informações para o FISCO
PROCESSO_IDID(18)FK Processo:
Relacionamento do documento com um processo

Referência para PROCESSOS
CREDITOS_VALORES_FINANCEIROSDECIMAL_VALUECréditos de valores financeiros:
Valor livre para lançamento crédito financeiros no documento. Esse valor será rateado no valor de aquisição de forma proporcional entre os itens do documento.
DEBITOS_VALORES_FINANCEIROSDECIMAL_VALUEDébitos de valores financeiros:
Valor livre para lançamento de débitos referentes ao documento
VALORES_BONIFICACAODECIMAL_VALUEValores em bonificação:
Valores relativos a créditos quando bonificação
OUTROS_VALORES_DOCUMENTOVALUE(18)Outros valores documento:
Outros valores que devem ser considerados no totalizador do documento fiscal, como por exemplo IPI em casos de devolução de mercadorias
CODIGO_ENERGIA_ELETRICAOPCAO(2)Código classe consumo energia elétrica:
Código de classe de consumo de energia elétrica.

Valores permitidos:
  • 01 - Comercial
  • 02 - Consumo próprio
  • 03 - Iluminação pública
  • 04 - Industrial
  • 05 - Poder Público
  • 06 - Residencial
  • 07 - Rural
  • 08 - Serviço público
TIPO_LIGACAO_ENERGIA_ELETRICAOPCAO(1)Tipo ligação de energia elétrica:
Tipo de ligação de energia elétrica.

Valores permitidos:
  • 1 - Monofásico
  • 2 - Bifásico
  • 3 - Trifásico
CODIGO_GRUPO_TENSAOOPCAO(2)Código grupo tensão:
Código de grupo de tensão para energia elétrica

Valores permitidos:
  • 01 - A1 - Alta tensão ( 230kV ou mais )
  • 02 - A2 - Alta tensão ( 88kV a 138kV )
  • 03 - A3a - Alta tensão ( 69kV )
  • 04 - A3a - Alta tensão ( 30kV a 44kV )
  • 05 - A4 - Alta tensão ( 2,3kV a 25kV )
  • 06 - AS - Alta tensão subterrâneo 06
  • 07 - B1 - Residencial
  • 08 - B1 - Residencial Baixa Renda
  • 09 - B2 - Rural
  • 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
  • 11 - B2 - Serviço público de irrigação
  • 12 - B3 - Demais classes
  • 13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
  • 14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada
CONHECIMENTO_TRANSPORTE_IDID(18)FK Conhecimento de transporte:
Conhecimento de transporte a qual o documento está vinculado

Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS
DATA_DENEGACAO_DOCUMENTODATE_TIMEData denegação documento:
Data de denegação da emissão do documento fiscal.
NUMERO_PROTOCOLO_DENEGACAOTEXTProtocolo de denegação:
Número do protocolo de denegação do documento fornecido pelo órgão autorizador (Sefaz ou prefeitura).
MOTIVO_DENEGACAOTEXT_LONGMotivo da denegação:
Motivo da denegação de uso do documento fiscal
VALOR_DESCONTO_INCONDICIONALDECIMAL_VALUEValor de desconto incondicional:
Valor de desconto que deve ser realizado obrigatoriamente pelo emissor. P.ex: Emissão para Zona Franca
LOTE_NFSE_IDID(18)FK Lote para NFSe:
Lote para envio/comunicação do documento fiscal de serviço para o município do emitente.

Referência para LOTES_NFSE
VALOR_IMPOSTO_IMPORTACAOVALUE(18)Valor imposto importação:
Valor de imposto para importação (II)
TIPO_ESTOQUE_IDID(18)FK Tipo de estoque:
Tipo de estoque a ser movimentado.
Deve ser informado somente se o documento não possuir uma natureza de operação.

Referência para TIPOS_ESTOQUES
INDICADOR_PAGAMENTOOPCAO(1)Rqd Indicador do tipo de pagamento:
Indicador do tipo e forma de pagamento do documento fiscal eletrônico conforme especificações do SPED.

Valores permitidos:
  • 0 - Pagamento à vista - A transação foi realizada com pagamento à vista.
  • 1 - Pagamento a prazo - A transação foi realizada a prazo (parcelada ou não).
  • 2 - Outros - A transação não envolveu transações de pagamento (anteriormente definido no SPED como "Sem pagamento").
ENDERECO_RETIRADA_IDID(18)FK Endereço de retirada:
Local de retirada.
Informar apenas se o local de retirada for diferente do remetente.

Referência para ENDERECOS
ENDERECO_ENTREGA_IDID(18)FK Endereço de entrega:
Local de entrega do documento, em notas de serviço pode ser utilizado como endereço da Obra.
Informar apenas quando o endereço de entrega for diferente do endereço do destinatário.

Referência para ENDERECOS
LOTE_DOCUMENTO_IDID(18)FK Lote documento:
Relacionamento com um lote de documentos

Referência para LOTES_DOCUMENTOS
XML_ENVIO_NFE_CANCELAMENTOTEXT_HTMLXML para envio de cancelamento:
XML de envio para o pedido de cancelamento do documento, deve ficar gravado mesmo se ocorra algum erro.
DATA_DEVOLUCAO_INTEGRALDATEData de devolução integral:
Data em que o documento foi devolvido integralmente
VERSAO_EMITENTE_IDID(18)FK Emitente:
Espelho do registro do emitente do documento fiscal

Referência para PESSOAS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
VERSAO_REMETENTE_IDID(18)FK Remetente:
Espelho do registro do remetente do documento fiscal

Referência para PESSOAS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
VERSAO_DESTINATARIO_IDID(18)FK Destinatário:
Espelho do registro do destinatário do documento fiscal

Referência para PESSOAS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
VERSAO_TOMADOR_TRANSPORTE_IDID(18)FK Tomador do transporte:
Espelho do registro do tomador do transporte no documento fiscal

Referência para PESSOAS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
VERSAO_EXPEDIDOR_IDID(18)FK Expedidor (retira):
Espelho do registro da pessoa que realizou a expedição documento, quando for diferente do emitente.

Referência para PESSOAS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
VERSAO_RECEBEDOR_IDID(18)FK Recebedor:
Espelho do registro da pessoa que irá receber o documento fiscal, somente deve ser informado caso seja diferente do destinatário.

Referência para PESSOAS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
VERSAO_SEGURADORA_IDID(18)FK Seguradora:
Espelho do registro da pessoa responsável pela apólice de seguro do documento fiscal.

Referência para PESSOAS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
TOMADOR_SERVICOOPCAO(1)Tomador do serviço:
Indica quem é o tomador do serviço no documento de transporte (CTe).

Valores permitidos:
  • 0 - Remetente - O tomador do serviço é a pessoa indicada como remetente.
  • 1 - Expedidor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como expedidor.
  • 2 - Recebedor - O tomador do serviço é a pessoa indicada como recebedor.
  • 3 - Destinatário - O tomador do serviço é a pessoa indicada como destinatário.
  • 4 - Outros - O tomador do serviço é uma outra pessoa qualquer e que é informada de forma avulsa. Um novo campo é apresentado para que o usuário informe quem é o tomador.
MODAL_TRANSPORTE_IDID(18)FK Modal de transporte:
Modal do transporte do documento fiscal CTe.

Referência para VIAS_TRANSPORTE
INFORMACAO_PREVISAO_HORA_ENTREGAINTEGER_OPTION(1)Informação de previsão da hora de entrega:
Informação para previsão da hora de entrega do documento de transporte

Valores permitidos:
  • 0 - Entrega sem hora definida
  • 1 - Entrega com hora definida (no horário)
  • 2 - Entrega com hora definida (até a hora)
  • 3 - Entrega com hora definida (a partir da hora)
  • 4 - Entrega no intervalo de tempo
INFORMACAO_PREVISAO_DATA_ENTREGAINTEGER_OPTION(1)Informação de previsão da data de entrega:
Informação para previsão de entrega do documento de transporte

Valores permitidos:
  • 0 - Entrega sem data definida
  • 1 - Entrega com data definida (na data)
  • 2 - Entrega com data definida (até a data)
  • 3 - Entrega com data definida (a partir da data)
  • 4 - Entrega no período definido
DATA_INICIAL_PREVISAO_ENTREGADATEData inicial de previsão de entrega:
Data inicial de previsão de entrega
HORA_FINAL_PREVISAO_ENTREGATIME(5)Hora final de previsão de entrega:
Hora inicial de previsão de entrega
DATA_PREVISAO_SAIDADATE_TIMEData de previsão para saída:
Data e hora prevista para saída do transportador.
DATA_PREVISAO_ENTREGADATEData de previsão de entrega:
Data de previsão de entrega da mercadoria/CTE
DATA_FINAL_PREVISAO_ENTREGADATEData final de previsão de entrega:
Data final de previsão de entrega
HORA_INICIAL_PREVISAO_ENTREGATIME(5)Hora inicial de previsão de entrega:
Hora inicial de previsão de entrega
LOTE_CTE_IDID(18)FK Lote de CTE:
Lote que o documento foi enviado para validação com a SEFAZ

Referência para LOTES_CTE
VALOR_TOTAL_CARGADECIMAL_VALUEValor total da carga:
Valor total da carga documento de transporte
PRODUTO_PREDOMINANTEUPPER(60)Produto predominante:
Produto predominante nos documentos vinculados ao transporte.
OUTRAS_CARACTERISTICAS_CARGAUPPER(30)Outras características da carga:
Outras características sobre a carga

Exemplos:
  • "FRIA", "GRANEL","REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12"
SEGURADORA_IDID(18)FK Seguradora:
Registro da pessoa responsável pela apólice de seguro do documento fiscal.

Referência para PESSOAS
RECEBEDOR_IDID(18)FK Recebedor:
Registro da pessoa que irá receber o documento fiscal, somente deve ser informado caso seja diferente do destinatário.

Referência para PESSOAS
EXPEDIDOR_IDID(18)FK Expedidor (retira):
Pessoa que realizou a expedição documento, quando for diferente do emitente

Referência para PESSOAS
TOMADOR_TRANSPORTE_IDID(18)FK Tomador transporte:
Pessoa tomador do transporte no documento fiscal.

Referência para PESSOAS
REMETENTE_DOCUMENTO_IDID(18)FK Remetente documento:
Pessoa remetente do documento fiscal

Referência para PESSOAS
RNTRCTEXTRNTRC:
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga na ANTT (Brasil) do emitente da CTe.
TIPO_SERVICO_CTEOPCAO(1)Tipo serviço de CTE:
Tipo de serviço para o conhecimento de transporte eletrônico (CTe).

Valores permitidos:
  • 0 - Normal
  • 1 - Subcontratação
  • 2 - Redespacho
  • 3 - Redespacho intermediário
CTE_CIDADE_INCIO_PRESTACAO_IDID(18)FK Cidade do incio da prestação:
Cidade/Município que iniciou a prestação de serviço do conhecimento.

Referência para CIDADES
CTE_CIDADE_TERMINO_PRESTACAO_IDID(18)FK Cidade do termino da prestação:
Cidade/Município que terminou a prestação de serviço do conhecimento.

Referência para CIDADES
CTE_RETIRAFLAG(1)Rqd Define se recebedor retira:
Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino.

Valor padrão = N
CTE_DETALHE_RETIRATEXT_LONG(160)Detalhe do retira:
Observações adicionais sobre o retira.
FORMATO_IMPRESSAOOPCAO(1)Formato de impressão:
Formato de impressão dos documentos fiscais, ou de conhecimento

Valores permitidos:
  • 1 - DANFE normal - Retrato
  • 2 - DANFE normal - Paisagem
  • 3 - DANFE Simplificada
  • 4 - DANFE NFC-e
  • 5 - DANFE NFC-e em mensagem eletrônica
  • 0 - Sem impressão da DANFE
LANCAMENTO_PORINTEGER_OPTION(1)Rqd Lançamento por:
Define como será feito o lançamento do valor do produto, se será unitário ou pelo total.

Valores permitidos:
  • 0 - Valor unitário do item - Valor informado no item deverá ser o unitário.
  • 1 - Valor total do item - Valor informado no item deverá ser o total.

Valor padrão = 0
ULTIMA_CONFERENCIA_IDID(18)FK Ultima conferência:
Indica a última conferência realizada para este documento.

Referência para CONTAGENS_PRODUTOS
VALOR_APROXIMADO_IMPOSTOSDECIMAL_VALUEValor aproximado de impostos:
Valor aproximado de impostos para o documento fiscal, conforme a Lei 12.742/2012.

Origem das informações: IBPT
DESTINATARIO_INSCRICAO_MUNICIPALUPPERIM do destinatário:
Código da inscrição municipal para o destinatário/tomador do documento fiscal.

Esta informação deve estar cadastrada como um documento da pessoa destinatária com o tipo "IM".
LOTE_CONTABIL_IDID(18)FK Lote contábil:
Lote em qual os movimentos contábeis estão registrados.

Referência para LOTE_MOVIMENTACAO_CONTABIL
NUMERO_RPSINTEGERNúmero RPS:
Número do documento RPS (Recibo Provisório de Serviço), que será utilizado somente em NFSE.
CONTA_ORCADA_PROJETO_IDID(18)FK Conta orçada:
Conta orçada de um projeto.
Somente permite valores do tipo de conta conforme o a operação:
  • Documento de entrada: Somente tipo de conta "D" (débito ou a pagar).
  • Documento de saída: Somente tipo de conta "C" (crédito ou a receber).

Referência para ORCADOS_PROJETOS
PROJETO_IDID(18)FK Projeto:
Projeto ao qual o documento está vinculado. Utilizado quando se deseja apropriar documentos fiscais, tanto de entrada como de saída a um determinado projeto.

Referência para ATIVIDADES
RECEBIMENTO_IDID(18)FK Recebimento:
Evento de recebimento do documento (de entrada).

Referência para EVENTOS_DOCUMENTOS
TABELA_FRETE_IDID(18)FK Tabela de frete:
Tabela de frete a ser utilizada para realizar o calculo do valor de frete.

Referência para TABELA_VALOR_FRETE
INFORMAR_VEICULOS_EQUIPAMENTOSFLAG(1)Informar veículos ou equip.:
Define se deve informar nos dados adicionais os veículos e/ou equipamentos que foram vinculados às ordens de serviços.
NOTA_EMPENHOTEXTNota de Empenho:
Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas.
LOP_TITULOS_IDID(18)FK LOP:
LOP que será utilizado na geração dos títulos vinculados ao documento.
Caso o LOP não seja informado explicitamente no documento, o mesmo será definido para os títulos de acordo com a Sequência de definição do LOP para títulos financeiros.
Esta definição somente se aplica aos títulos gerados automaticamente e não afeta os títulos informados manualmente no documento.

Referência para LOPS
TIPO_CONTABILIZACAOOPCAO(1)Rqd Tipo de contabilização/escrituração:
Tipo de contabilização e/ou escrituração que deve ser utilizada para o documento

Valores permitidos:
  • A - Automático - Os registros contábeis/escrituração devem ser gerados automaticamente.
  • M - Manual - Os registros de contabilidade/escrituração devem são manuais.

Valor padrão = A
DATA_HORA_EMISSAODATE_TIMEData e hora de emissão:
Data e hora de emissão do documento fiscal
PRESENCA_COMPRADOROPTION(1)Rqd Presença comprador:
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

Valores permitidos:
  • 0 - Não se aplica
  • 1 - Operação presencial
  • 2 - Operação não presencial, pela Internet
  • 3 - Operação não presencial, Teleatendimento
  • 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio
  • 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento
  • 9 - Operação não presencial, outros

Valor padrão = 9
CODIGO_SEGURANCA_CONTRIBUINTETEXTCód. segurança do contribuinte:
Código alfanumérico contendo o código de segurança do contribuinte para emissão do documento fiscal.
É necessário apenas na emissão da NFCe.
PAGAMENTO_VINCULADO_PEDIDOFLAG(1)Financeiro vinculado ao(s) pedido(s):
Indica se os títulos financeiros do documento devem ser os títulos vinculados aos pedidos constantes no documento.
  • Marcado: Os títulos financeiros serão os títulos registrados nos pedidos. Não serão gerados títulos para o documento. No XML dos documentos fiscais eletrônicos será informada a fora de pagamento "Outros valores (99)" e não será apresentada a relação dos títulos nos DANFEs dos documentos.
  • Desmarcado: Os títulos financeiros serão gerados e vinculados diretamente ao documento. Títulos vinculados aos pedidos não serão vinculados ao documento, podendo haver duplicidade de cobrança com títulos vinculados ao documento.

Valor padrão = N
VENDEDOR_IDID(18)FK Vendedor:
Caso o vendedor seja informado irá sobrepor os vendedores dos itens do documento.

Referência para PESSOAS
CREDITO_TOMADOVALUE(18)Rqd Crédito tomado:
Valor de crédito tomado do cliente neste documento. Este valor será preenchido apenas para documentos que estão em processo de criação, que ainda não geraram títulos.

Valor padrão = 0
CREDITO_TOMADO_CLIENTE_IDID(18)FK Crédito tomado do cliente:
Indica a pessoa (normalmente um cliente) que está tomando crédito. Quando o valor de crédito tomado for zero, então este atributo não será informado (o fato de preencher este atributo apenas nos títulos que tomam algum valor de crédito acelera drasticamente o processo de cálculo do crédito tomado de um cliente).

Referência para PESSOAS
MOTIVO_CANCELAMENTO_IDID(18)FK Motivo de cancelamento:
Motivo para realizar a operação de cancelamento do documento

Referência para MOTIVO_CANCELAMENTOS_DEVOLUCOES
MOTIVO_DEVOLUCAO_IDID(18)FK Motivo de devolução:
Motivo pelo qual foi emitido o documento de devolução.

Referência para MOTIVO_CANCELAMENTOS_DEVOLUCOES
ENVIAR_DOCUMENTO_MAILFLAG(1)Rqd Enviar documento por e-mail:
Determina se deve após a emissão do documento enviar por e-mail os arquivos do documento.

Valor padrão = S
VALOR_DESONERADODECIMAL_VALUEValor desonerado:
Soma dos valores desonerados dos itens do documento.
CONTA_GERENCIAL_IDID(18)FK Conta gerencial:
Conta contábil gerencial principal para o documento.
Esta conta será utilizada para a geração dos títulos.

Referência para CONTAS_CONTABEIS
ANEXOSATTACHED_FILE_LISTAnexos:
Arquivos vinculados ao documento.

Para incluir no e-mail os arquivos vinculados ao documento é necessário que na configuração espécie para o estabelecimento esteja marcada a opção "Anexos ao documento" do campo Anexos do e-mail, caso a espécie não esteja configurada por estabelecimento, então a preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.ENVIAR_ANEXOS_EMAIL deverá estar marcada (valor S).
CTE_RESPONSAVEL_PELO_SEGUROOPTION(1)Responsável pelo seguro:
Qual pessoa é a responsável pelo seguro.

Valores permitidos:
  • 0 - Remetente
  • 1 - Expedidor
  • 2 - Recebedor
  • 3 - Destinatário
  • 4 - Emitente da CTe
  • 5 - Tomador do Serviço
CTE_APOLICE_SEGUROTEXT(20)Apólice do seguro:
Número da apólice do seguro a ser utilizado pelo CTe.
CTE_VALOR_CARGA_SEGURODECIMAL_VALUEValor da carga para seguro:
Valor da carga para efeito do seguro. Caso não informado é utilizado o valor total da carga.
CTE_RODOVIARIO_LOTACAOFLAG(1)Lotação:
Será lotação quando houver um único conhecimento de transporte por veículo, ou combinação veicular, e por viagem.
VALOR_TOTAL_DEVOLUCAO_IMPOSTOSDECIMAL_VALUEValor total devolução impostos (IPI):
Valor total a ser devolvido de IPI.
Este campo é informado nos dados adicionais do documento.
LOTE_MDFE_IDID(18)FK Lote de MDFe:
Relacionamento do lote da MDFe

Referência para LOTES_MDFE
QUANTIDADE_NFEINTEGERQuantidade NFE:
Quantidade de NFe vinculadas ao documento MDFe
QUANTIDADE_CTEINTEGERQuantidade CTe:
Quantidade de CTe vinculadas ao documento MDFe
QUANTIDADE_NFINTEGERQuantidade NF:
Quantidade de NF vinculadas ao documento MDFe
TRANSPORTADOR_TIPO_RODADOOPTION(2)Tipo de rodado:
Tipo de rodado para o veículo principal do documento.

Valores permitidos:
  • 01 - Truck
  • 02 - Toco
  • 03 - Cavalo Mecânico
  • 04 - VAN
  • 05 - Utilitário
  • 06 - Outros
TRANSPORTADOR_TIPO_CARROCERIAOPTION(2)Tipo de carroceria:
Tipo de carroceria para o veículo principal do documento.

Valores permitidos:
  • 00 - Aberta
  • 01 - Aberta
  • 02 - Fechada/Baú
  • 03 - Granalera
  • 04 - Porta Container
  • 05 - Sider
PERCENTUAL_RETENCAO_GARANTIA_CONTRATUALPERCENT(18)% retenção garantia contratual:
Percentual a ser retido do financeiro para garantia contratual.
CAIXA_PDV_IDID(18)FK Caixa de PDV:
Quando informado, indica que este documento foi emitido para um determinado caixa de PDV.

Referência para CAIXAS_PDV
DATA_ARQUIVAMENTODATEData de arquivamento:
Data que o documento fiscal foi arquivado ou recebido pela área administrativa, por exemplo.
CONTA_ORDEM_IDID(18)FK Conta e ordem de terceiro:
Pessoa para contra e ordem de terceiro do documento, caso informado. obrigatoriamente deve ser preenchido o endereço de entrega.

Referência para PESSOAS
VERSAO_CONTA_ORDEM_IDID(18)FK Conta e ordem:
Espelho do registro da pessoa de contra e ordem de terceiros

Referência para PESSOAS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS
CHAVE_ACESSO_CONTA_ORDEMTEXTChave de acesso do doc. conta e ordem:
Chave de acesso para a NFE de conta e ordem emitida pelo terceiro.
MOEDA_ORIGEM_IDID(18)FK Moeda origem:
Moeda utilizada na operação de origem (quando a mesma utilizar uma moeda diferenta da utilizada no documento). Deve ser informado quando se deseja manter registro da conversão utilizada em operações de importação, exportação ou originadas por pedidos realizados em moedas alternativas.

Sempre que este campo for informado, o valor da cotação deve ser preenchido no campo "Cotação da moeda de origem".

Estas informações (moeda e taxa de conversão), são incluídas nos dados adicionais do documento.

Referência para MOEDAS
MOEDA_IDID(5)FK Moeda:
Indica a moeda utilizada no documento. Normalmente é a moeda padrão utilizada no sistema ou definida na espécie. Em espécies específicas do Brasil (NFE, NFCE, etc.), a moeda será sempre REAL.
Quando não informada, o sistema assume a moeda padrão.

Referência para MOEDAS
COTACAO_MOEDA_ORIGEMDECIMAL_VALUECotação da moeda de origem:
Valor utilizado como cotação para a moeda da operação de origem do documento. Utilizado como referencia em operações de importação, exportação ou originadas por pedidos realizados em moedas alternativas. Deve ser informado com conjunto com o campo "Moeda origem".
VALOR_DIFERENCIAL_ALIQUOTA_ICMS_CUSTODECIMAL_VALUEValor de diferencial de alíquota de ICMS para custo:
Valor de diferencial de alíquota de ICMS que deve ser agregado ao custo fiscal do produto.
Seu uso é indicado para empresas optantes pelo Simples Nacional onde o diferencial de ICMS é um "custo".
O valor será distribuído somente entre os itens do documento que possuírem as CSTs 00 e 20.
QRCODETEXTQRCode:
Código QRCode para NFCe.
TARA_VEICULOVALUE(18)Tara do veículo (kg):
Peso do veículo sem carga, com tanque cheio e operadores abordo. Deve ser preenchido somente quando não for um veículo cadastrado.
VALOR_TOTAL_ICMS_FCPDECIMAL_VALUEValor total ICMS FCP:
Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza(FCP) para a UF de destino.
VALOR_TOTAL_ICMS_ESTADO_DESTINODECIMAL_VALUEValor total do ICMS estado destino:
Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF.
VALOR_TOTAL_ICMS_ESTADO_REMETENTEDECIMAL_VALUEValor total do ICMS estado remetente:
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente.
Nota: A partir de 2019, este valor será zero.
NAO_REALIZAR_ABATIMENTOOPTION(1)Realizar abatimento:
No caso documento com finalidade de devolução, é gerado o abatimento ou novo título a pagar/receber. Quando informado "S" não será gerado financeiro ou realizado abatimento nos títulos.

Valores permitidos:
  • N - Realizar o abatimento - Caso possível será realizado o abatimento do título ou gerado um título para crédito.
  • S - Não realizar abatimentos - Não será gerado abatimentos ou gerado novos títulos.

Valor padrão = N
NUMERO_ARTTEXTNúmero da ART:
Número para a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para controle de obras.
NAVIOUPPER(40)Navio:
Nome do navio que fará o transporte principal quando aplicado.
CONHECIMENTO_EMBARQUEUPPER(40)Conhecimento de embarque:
Número do documento emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a posse das mercadorias.

É, ao mesmo tempo, um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito.

Este documento recebe denominações de acordo com o meio de transporte utilizado:
  • Conhecimento de Embarque Marítimo (Bill of Lading - B/L)
  • Conhecimento de Embarque Aéreo (Airway Bill - AWB)
  • Conhecimento de Transporte Rodoviário (CRT)
  • Conhecimento de Transporte Ferroviário (TIF/DTA)
VALOR_TOTAL_ICMS_SUBSTITUICAO_TRIBUTARIA_AVULSADECIMAL_VALUETotal de ICMS Substituição Tributária avulsa:
Valor total de ICMS ST recolhido em guia avulsa, em operação com mercado substituída no estado de destino, e não recolhida pelo emitente do documento fiscal.
  • É a soma dos itens que possuírem o valor de "Valor ICMS Substituição Tributária avulsa" informado;
  • Somente é aceito em documentos de entrada com emissão de terceiros;
  • O valor informado será agregado ao custo fiscal da mercadoria;
E_MAILS_ENVIOTEXT_LONGE-mails para envio:
Lista de e-mails que devem possuir um encaminhamento do e-mail da NFe/NFCe/CTe.
Deve ser informado apenas um e-mail por linha.
Será enviado um e-mail separadamente para cada e-mail informado.
Este campo não substitui os campos de e-mail destinatário transportador ou contador.
DOCUMENTO_SUBSTITUIDO_IDID(18)FK Documento substituído:
Referencia ao documento original que foi substituído pela emissão do documento atual. Somente pode ser informado em documentos de espécie NFS ou NFSE.

Referência para DOC_ENTRADAS_SAIDAS
MANIFESTACAO_DESTINATARIOINTEGER_OPTION(6)Manifestação do destinatário:
A manifestação do destinatário permite ao destinatário da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e manifestar-se sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando, ou não, as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal.
Quando informado o caso "Operação não realizada" deve ser informado a justificativa para o mesmo.

Valores permitidos:
  • 210200 - Confirmação da operação - O destinatário confirma que a operação descrita na NF-e ocorreu. Quando a NF-e trata de uma circulação de mercadorias, o momento de registro do evento deve ser posterior à entrada física da mercadoria no estabelecimento do destinatário. Após a Confirmação da Operação, a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF-e.
  • 210220 - Desconhecimento da operação - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.
  • 210240 - Operação não realizada - Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas não foi efetivada. Este registro deve ser feito, por exemplo, se a carga foi extraviada ou roubada durante o transporte.
JUSTIFICATIVA_MANIFESTACAO_DESTINATARIOTEXT_LONGJustificativa da manifestação do destinatário:
Justificativa da manifestação do destinatário em casos onde não houve a realização do recebido das mercadorias pelo destinatário do documento. Somente pode ser preenchido quando for informado "Operação não realizada" na manifestação do destinatário.
CHAVES_DOCUMENTOS_VINCULADOSTEXT_LONGChaves de acesso de documentos vinculados:
Lista de chaves de acesso de documentos não cadastrados no sistema, e que precisam estar vinculados ao documento fiscal. Por exemplo documento de saída emitido no sistema anterior.
A chave de acesso deve possuir 44 dígitos e dígito verificador válido.
É permitido informar uma nota por linha.
NUMERO_COLETAUPPER(40)Número da coleta:
Número da coleta ou do romaneio informado pela transportadora.
FORMA_UTILIZACAO_CREDITOOPTION(1)Forma de aplicação dos créditos:
Forma de aplicação e distribuição dos créditos do cliente existente no contas a pagar para realizar os abatimentos nos títulos a receber gerados a partir da emissão do documento ou concessão de desconto na emissão do documento de saída.

Somente são usados os títulos:
  • Situação aberto;
  • Saldo superior a zero;
  • Que esteja configurado no tipo de título para ser utilizado como crédito;
  • Natureza de operação utilize o crédito do cliente;
  • Pertença ao mesmo estabelecimento.

Valores permitidos:
  • C - Crescente - O valor dos créditos será distribuído da primeira para última parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de menor vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos subsequentes.
  • D - Decrescente - O valor dos créditos será distribuído da última para a primeira parcela. Os créditos serão aplicados primeiro no título de maior vencimento e, caso o valor integral dos créditos não seja utilizado neste título, o saldo dos créditos será aplicado nos títulos com vencimentos anteriores.
  • R - Rateado - O valor dos créditos será dividido de forma igual entre todas as parcelas. Poderá haver diferenças de valores no rateio entre os títulos.
  • N - Não utilizar - O valor dos créditos não será utilizado na emissão do documento. Poderá ser escolhido somente se o campo "Utilizar crédito na emissão dos documentos" no cadastro de Clientes estiver com a opção "Opcional" ou a opção "Não utilizado".
VALOR_CREDITO_UTILIZADODECIMAL_VALUEValor de crédito utilizado:
Valor de crédito utilizado na emissão do documento de saída, para abatimento dos títulos do destinatário.
PROCEDIMENTO_SALDO_PEDIDOOPTION(1)Procedimento para saldo do(s) pedido(s):
Definição do procedimento que deve ser realizado com o saldo dos pedidos vinculados ao documento.

Ver configurações para geração dos documentos de entrega conforme as preferências:

Valores permitidos:
  • N - Nenhum procedimento - Não deve ser realizado qualquer procedimento no pedido.
  • E - Entrega - O saldo do pedidos será vinculado a um documento de entrega.
  • C - Cancelado - O saldo do pedidos será cancelado.

Valor padrão = N
INDICADO_POR_IDID(18)FK Indicado por:
Pessoa que indicou ou intermediou a negociação comercial para efetivação do negócio. Utilizado para registrar pessoas que cujo relacionamento é o de parceiro comercial e que não possua vínculo como o de vendedor, representante, agente ou colaborador da empresa.
Valor é preenchido automaticamente quando for vinculado um pedido.

Referência para PESSOAS
CENTRO_CUSTO_IDID(40)FK Centro de custo:
Centro de custos do destinatário. Utilizado para emitir o faturamento separado para cada centro de custos do cliente.

Referência para CENTRO_CUSTO
VALOR_ICMS_FCP_SUBSTITUICAODECIMAL_VALUERqd Valor de ICMS FCP substituição:
Valor de ICMS substituição tributária FCP destacado no documento.

Valor padrão = 0
VALOR_IPI_DEVOLVIDODECIMAL_VALUERqd Valor de IPI devolvido:
Valor total de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) devolvido destacado no documento.

Valor padrão = 0
VALOR_TOTAL_FCPDECIMAL_VALUERqd Valor total de FCP:
Valor total de FCP (Fundo de Combate a Pobreza).

Valor padrão = 0
CONTA_GERENCIAL_DEBITO_IDID(18)FK Conta gerencial débito:
Conta contábil gerencial de débito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.

A conta débito pode ser de natureza devedor ou credor.

Referência para CONTA_CONTABIL
CONTA_GERENCIAL_CREDITO_IDID(18)FK Conta gerencial crédito:
Conta contábil gerencial de crédito que deve ser utilizado para os títulos gerados deste documento.

A conta crédito pode ser de natureza devedor ou credor.

Referência para CONTA_CONTABIL
VALOR_ICMS_FCP_ST_RETIDODECIMAL_VALUEValor de ICMS FCP substituição retido:
Valor de ICMS ST FCP Retido destacado no documento.
CTE_GLOBALIZADAFLAG(1)CTE globalizada:
Caso marcado, em documentos da espécie CTE, indica que a CTE poderá ser vinculada a diversas notas fiscais (NFEs).
O tomador do serviço de transporte deverá ser obrigatoriamente ou o emitente ou o destinatário dos documentos.
INDICADOR_FINALOPTION(1)Finalidade da mercadoria:
Indica a finalidade que o cliente/destinatário dará para mercadoria.

Caso não informado é utilizado por padrão:
  • CNPJ com IE: Revenda
  • Outros: Consumo

A "finalidade" do documento será preenchido com a "finalidade da mercadoria" informado nos pedidos vinculados ao documento. Em caso onde houverem dois ou mais pedidos será aplicado o valor da "finalidade" do primeiro pedido vinculado ao documento.

Valores permitidos:
  • 0 - Revenda - Destinatário está comprando a mercadoria para revender. No XML é informado 0 = Normal.
  • 1 - Consumo - Destinatário está comprando a mercadoria para consumo. No XML é informado 1 = Consumidor final.
DATA_INICIO_CONTINGENCIADATE_TIMEData inicio contingência:
Data e hora que iniciou o processo de contingência, Será informado no documento somente se o tipo contingência estiver diferente de normal.
JUSTIFICATIVA_ENTRADA_CONTINGENCIATEXT(256)Justificativa da entrada em contingência:
Justificativa da entrada em contingência para emissão dos documentos.
VALOR_TOTAL_FINANCEIRODECIMAL_VALUEValor total financeiro:
Valor total do financeiro para o documento. É considerado a soma dos itens que estão marcados como considerar no financeiro.
IMPORTAR_FINANCEIROS_VINCULADOSOPTION(1)Importar financeiros vinculados:
Define se os títulos financeiros vinculados aos pedidos e/outros documentos devem ser vinculados (importados) ao documento. O padrão é a importação dos títulos o documento.

Valores permitidos:
  • N - Não - O financeiro dos pedidos e outros documentos vinculados não devem ser vinculados ao documento e se necessário deve gerar novos títulos para o documento.
  • S - Sim - O financeiro dos pedidos e outros documentos vinculados serão vinculados ao documento
ANEXOS_DOCUMENTOATTACHED_FILE_LISTAnexos Documento:
Anexo contendo o documento fiscal emitido em formato PDF. Quando informado substitui a geração de arquivo PDF para a DANFE, DACTE, etc.
MODELO_RATEIO_IDID(18)FK Modelo de rateio:
Modelo de rateio que será utilizado para desmembramento contábil ou gerencial do documento.

Referência para MODELOS_RATEIOS
CONTA_CORRENTE_BORDERO_IDID(18)FK Conta corrente borderô:
Vinculo com a conta corrente para uso no borderô. Seu preenchimento é necessário somente no caso de documentos BORDERO.

Referência para CONTAS_CORRENTES
ORDEM_COMPRATEXT(30)Ordem de Compra:
Ordem de Compra (pedido de compra) informado pelo destinatário do documento.
INTERMEDIADOR_IDID(18)FK Intermediador:
Pessoa que intermediou a operação de venda, por exemplo um marketplace.
Obrigatoriamente deve ser uma Pessoa Jurídica.

Referência para PESSOAS
LOTE_CFE_IDID(18)FK Lote CFE:
Lote de cupom fiscal eletrônico

Referência para LOTES_CFE
EMITENTE_SITETEXTEmitente site:
Site do emitente do documento
NUMERO_CNOTEXTNúmero CNO:
Código no Cadastro Nacional de Obras (CNO) que substitui o Cadastro Específico do INSS - CEI.
Deve ser preenchido somente em caso de obras civis.
NUMERO_MATRICULA_OBRATEXTNúmero de Matrícula para obra:
Número de identificação para obras civis.
NUMERO_PROJETO_OBRATEXTNúmero Projeto para obra:
Número do projeto para obras para inclusão no documento
VALOR_DESCONTO_CONDICIONALDECIMAL_VALUEValor desconto condicional:
Valor total de descontos condicional dos itens do documento fiscal.
VALOR_DESCONTO_INCONDICIONAL_SERVICOSDECIMAL_VALUEValor desconto incondicional serviços:
Soma dos valores de desconto incondicional serviços
VALOR_TOTAL_SERVICOS_AGREGADOSDECIMAL_VALUEValor total de serviços agregados:
Soma dos valores de serviços agregados ao custo fiscal e/ou financeiro das mercadorias do documento.
Seu preenchimento é calculado pela soma do campo DOENSA.ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS.VALOR_SERVICOS_AGREGADOS
ORIGEM_CADASTROUPPEROrigem cadastro:
Texto livre para determinar a origem do cadastro do documento, seu preenchimento é opcional.
Por exemplo: MERCADOLIVRE, PREFEITURA, etc.

Regras

Atualizar a situação do documento

(Antes de alterar)
Atualiza a situação do documento de acordo com as informações registradas nos campos de data do documento (data de emissão, data de cancelamento, data de inutilização).

Verifica se o caixa do dia anterior está fechado!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso o sistema esteja configurado para verificar o fechamento do caixa do dia anterior (ERP.FECHAMENTO_CAIXA_DIA_ANTERIOR - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = ERP.FECHAMENTO_CAIXA_DIA_ANTERIOR!= S), então verifica se o estabelecimento permite venda comparando a data do sistema com as datas definidas (data do movimento caixa e data fechamento do estabelecimento).
Caso o estabelecimento não permita venda, aborta a operação com uma mensagem alertando: "Caixa fechado! Não é permitido movimentos!"

Incluir o valor de frete no documento fiscal

(Antes de alterar)
Incluir o valor de frete no documento fiscal quando for informado:

Incluir o valor de tarifa dos boletos

(Antes de alterar)
Verifica se deve ser informado o valor de tarifa dos boletos, e se necessário informe no campo de despesas acessórias.

Definir o número do documento

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Atribui um número ao documento, quando o número não for informado pelo usuário no cadastro do documento, incrementando em 1 (um) o número da espécie do documento configurado no estabelecimento do documento (ver Configuração de documentos para emissão).

Atualizar os valores totais do documento

(Antes de alterar)
Atualizar os valores totais do documento, além de realizar a soma total do documento.
Os valores informados em desconto, frete e despesas acessórias nos itens serão preenchidos automaticamente somente quando existirem valores e forem superiores a zero.

Definir valor padrão do campo informar pesos e volumes

(Antes de inserir)
Verifica o que está definido na preferência DOENSA.DOC_ENTRADAS_SAIDAS.INFORMACOES_PESOS_VOLUMES.DEFAULT_VALUE e define como valor padrão do campo, caso a preferência não estiver configurada o padrão é "C".

Calcular pesos e volumes

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se o atributo INFORMACOES_PESOS_VOLUMES estiver marcado como "C" (Calculados automaticamente), então os atributos abaixo serão calculados totalizando as informações contidas nos respectivos itens:
VOLUME_QUANTIDADE
VOLUME_PESO_LIQUIDO
VOLUME_PESO_BRUTO
CUBAGEM_DOCUMENTO

Cancelar documento

(Antes de alterar)
Realiza os seguintes procedimentos caso a data de cancelamento seja informada:

Remover registros em operações fiscais

(Antes de excluir)
Remover os registros de operações fiscais

Quando valores forem alterados deve executar uma atualização do valor de operações fiscais

(Depois de alterar)
Quando inserir desconto, tarifas deve atualizar os valores de ICMS na entidade de operações fiscais.

Modificar situação dos itens

(Depois de alterar)
Quando a situação do documento for modificada, deve-se modificar as situações dos itens.

Preencher caixa PDV

(Antes de inserir)
Caso exista um caixa PDV em aberto para o usuário, deve ser vinculado os documentos a este caixa.

Informações do emitente do documento

(Antes de inserir)
Deve-se inserir as informações do emitente do documento.

Informações do destinatário do documento

(Antes de inserir)
Informações do destinatário do documento.

Informações do transportador

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Deve-se inserir as informações do transportador. Caso seja o emitente deve ser inserido o texto "O MESMO".

Comissão e caixa dos vendedores

(Depois de alterar)
Processar a comissão e caixa do vendedores caso:

Série do documento

(Antes de inserir)
Deve ser informada no documento a série da espécie quando a série estiver vazia e a espécie de documento possuir uma série padrão.

Gerar faturamento

(Depois de alterar)
Gera o faturamento do documento (títulos a receber) conforme o plano de pagamento informado no cadastro do documento fiscal.

Inserir dados adicionais do documento

(Antes de alterar)
Preenche o quadro de "dados adicionais" do documento (limite de 10 linhas) quando a situação do documento é "pendente".
Algumas informações apresentadas:
Poderão ser registradas outras informações adicionais, tais como "valores de importação" para documentos de entrada por importação.

Imprimir dados fiscais no documento

(Antes de inserir)

Processar contabilidade (alterar)

(Depois de alterar)
Criar registros na contabilidade.

Excluir contabilidade

(Depois de excluir)

Quando documento for embarcado enviar e-mail para responsáveis

(Depois de alterar)
Quando no documento fiscal for informado a data e hora de saída deve-se enviar um email para os responsáveis deste documento são eles: cliente, representante, vendedor.
Somente serão enviados se a flag "Email emitido" nas finalidades de endereço do e-mail

Data confirmação não preenchida

(Antes de inserir)
Quando em documento de entrada, data de confirmação não for preenchida deve ser utilizada a mesma da data de recebimento.

Criar documento fiscal do cupom fiscal

(Depois de alterar)
Quando a FLAG de gerar documento fiscal estiver "S" e a especie de documento for "CF" o sistema deve gerar um documento fiscal "NFF" vinculado ao mesmo.

Validar unidades de produto

(Antes de alterar)
Verificar se todas as unidades foram registradas para os itens cujos produtos devam ser informadas as unidades de produto.

Atualizar custos dos produtos (inserir e alterar)

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Atualizar os custos dos produtos.

Atualizar custos dos produtos (excluir)

(Antes de excluir)
Atualizar o custo dos produtos.

Informar endereço de entrega para documentos com cliente presencial

(Antes de inserir)
Quando informado que o cliente presencial e o modelo do documento for NFe (55) deve ser informado o endereço de entrega igual ao emitente do documento, e os valores de impostos devem ser considerados como alíquota intraestadual.

Atualizar movimentos de produtos para cotistas

(Depois de alterar)
Quando o documento passar para emitido ou cancelado:

Popular indicador de pagamento

(Antes de alterar, Antes de inserir)

Popular versões de pessoas

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Popular os campos de versões de pessoas.

Incluir transportadora preferencia do cliente

(Antes de inserir)
Caso a pessoa destinatária for cliente e possuir uma transportadora vinculada, deve ser incluída no documento.

Informar o peso liquido e bruto para o documento

(Antes de alterar)
Caso informado o peso liquido e bruto por item deve ser apresentado nos campo totalizadores do documento.

Realizar a escrituração do documento fiscal

(Depois de alterar)
Realizar o processo de escrituração do documento fiscal, caso informado para ser realizado automaticamente conforme informado no estabelecimento (Contabilidade ON-LINE)
Para documentos emitidos (próprios) deve ser ao realizar a emissão do documento.
Para documentos recebidos (terceiros) deve ser realizado na confirmação de entrega do documento.

Data de saída é menor que a data de emissão!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Data de saída não pode ser menor que a data de emissão do documento fiscal.

Informar tabela de frete

(Antes de inserir)
Informar a tabela de frete que existe no cliente caso a natureza de operação defina.

Calcular crédito tomado

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Calcula o valor de crédito tomado pelo cliente. O documento irá tomar crédito sempre que for do tipo "Saída" estiver em uma das situações que tomam crédito, não tenha títulos e que seja de uma natureza de operação que gere faturamento.

Condições:

Atualizar data de entrega

(Depois de alterar)
Em documentos de entrada ao informar a alterar a data de entrega deve atualizar as datas de movimentação do estoque.

Informar data de emissão do documento fiscal

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Informar a Presença comprador

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Informar a "Presença comprador" no caso de NFCE

Calcular comissões quando necessário

(Depois de alterar)
Atualiza as comissões do documento quando necessário.

Atualizar crédito tomado

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)
Atualiza o crédito tomado pelo cliente.

Informar conta gerencial

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Informar a conta gerencial caso não informado

Retornar a situação do documento devolvido integralmente

(Antes de excluir)
Libera o documento integralmente vinculado para nova devolução quando for realizada na exclusão de um documento de devolução.

Apresentar mensagens da pessoa

(Antes de inserir)
Apresentar as mensagens/observações registradas na pessoa

Ajustar CNPJ ou CPF para consumidor final

(Antes de alterar)
Caso a espécie do documento seja NFCe (modelo 65) e o campo de documento estiver informado com valor diferente de nulo ou com tamanho superior a 1, deve ser validado se o valor digitado é um documento válido.

Gerar volumes

(Depois de alterar)
Ao emitir um documento, gera as etiquetas de identificação para os respectivos volumes. Isso ocorrerá apenas se:

Caso ocorra algum erro, o sistema apenas registra um aviso.

Realizar devolução dos itens

(Depois de alterar)
No caso de emissão de um documento de devolução de venda, as quantidades devem ser retornadas aos pedidos e documentos vinculados.

Remover informação de reserva dos itens do documento

(Depois de alterar)
Remover a informação de produto reservado dos itens do documento, quando documento for emitido/cancelado/inutilizado.

Definir moeda utilizada no documento

(Antes de inserir)
Define, caso não informado, a moeda do documento.

Registrar manifestação do destinatário

(Depois de alterar)
Registrar o evento de manifestação do destinatário, quando ocorrer a entrega do documento de um terceiro.

Validar chaves de acesso vinculadas

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Campo 'CHAVES_DOCUMENTOS_VINCULADOS' deve ser validado, permitido diversas chaves de acesso.

Atualizar estatísticas dos produtos

(Depois de alterar)
Quando necessário, atualiza as estatísticas dos produtos do documento.
A necessidade é determinada pelos seguintes critérios:

Validar utilização do crédito

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se pode ser utilizado o limite de crédito do cliente em um documento de saída.

Realizar procedimento nos pedidos vinculados

(Depois de alterar)
Realizar o procedimento determinado no campo "PROCEDIMENTO_SALDO_PEDIDOS" após a autorização de emissão do documento fiscal.

Validar RNTRC

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando a modelo de documento fiscal da espécie for "57" (CTE) e não possuir RNTRC, deve informar que o documento precisa de RNTRC.

Informar cidade da prestação de serviço

(Antes de inserir)
Define se deve ser informada no documento de saída a cidade onde o serviço foi prestado de acordo com as configurações do Naturezas de operação:

Informar plano de pagamento padrão da natureza

(Antes de inserir)
Caso não informado plano de pagamento no documento, e definido um padrão na natureza de operação, deve se utilizado este no documento.

Validar vínculo entre espécie e natureza de operação

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se o vínculo entre a espécie de documento e a natureza de operação está ativo, apresentando erro quando estiver inativo.

Preencher data de impressão

(Antes de alterar)
Quando a data de impressão não informada, e documento já possuir autorização de emissão (data de autorização NFE) deve ser informada a mesma data na data de impressão.

Atualizar resumo entrega pedido offline

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)
Quando um documento é criado, alterado ou excluido deve atualizar o resumo do mesmo nos pedidos offline.

Atualizar controles individuais

(Depois de alterar)
Quando a situação dos documentos for alterada, atualiza a situação de todos os controles individuais vinculados aos itens deste documento.

Gerar movimentos de rateio

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Caso informado o modelo de rateio, deve ser desmembrado os valores conforme o valor total do documento

Informar null ordem de compra

(Antes de alterar, Antes de inserir)
Alterar a ordem de compra para null (não informado) quando estiverem informados somente espaços em branco na ordem de compra.

Informar tipo de contabilização

(Antes de inserir)
Informar o tipo de contabilização para o documento

Validar motivo cancelamento devolução

(Antes de alterar)
Não deve ser possível utilizar um motivo que esteja inativo.

Atualizar sequencias

(Depois de alterar)
As sequencia dos itens devem ser atualizados, evitando a existência de um item com sequencia duplicada.

Atualizar informações gerenciais dos títulos

(Depois de alterar)
Atualizar as informações para contabilidade gerencial dos títulos vinculados ao documento.

Gerar arrecadação

(Antes de alterar)
Gerar guia de arrecadação para recolhimento dos tributos conforme definido nos textos legais vinculado ao documento fiscal.

Calcular frete

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Calcula o frete conforme os calculadores de frete.

Atualizar data de entrega do pedido

(Depois de alterar)
Quando ocorrer a emissão/entrega do documento a data de entrega do pedido deve ser atualizada.
Processo:

Gerar documento de contra nota ou ordem de terceiros

(Depois de alterar)
Gerar automaticamente a nota vinculada de contra nota ou contra e ordem de terceiros.
A geração ocorre somente quando:

Excluir titulos em manutenção

(Antes de excluir)
Se o documento estiver em manutenção, TODOS os títulos vinculados a ele também estiverem em manutenção e os títulos vinculados ao documento não estão vinculados a outros elementos (pedidos) então permite a exclusão.

Validar data de validade

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se um documento de entrada mudar de situação e a nova situação for diferente de "M", "C" ou "X"
verifica se todos os itens em que no tipo de produto ou no produto esteja configurado para que a data de validade seja requerida têm uma data de validade informada.

Preencher data e hora de saída

(Antes de alterar)
Preencher a data e hora de saída do documento fiscal.

Número de documento deve ser informado quando situação for diferente de "manutenção"!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Número de documento deve ser informado quando situação for diferente de "manutenção".

Data de cadastramento deve ser igual ou menor que a data atual!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Data de cadastramento do documento deve ser igual ou menor que a data atual do sistema.
Em caso de documento de saída a data deve ser igual a atual.
Quando for documento de entrada de terceiros, a data de cadastramento deve ser igual a data de emissão do documento.

Data de emissão é permitida somente quando situação do documento for diferente de "manutenção"!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Data de emissão é permitida somente quando situação do documento for diferente de "manutenção".

Data de cancelamento do documento deve ser igual ou maior que a data de emissão!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Data de cancelamento do documento deve ser igual ou maior que a data de emissão do documento.

Natureza de operação não é válida para o período de emissão do documento!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A natureza de operação escolhida não pode ser utilizada para este documento com esta data de emissão, pois a mesma não é válida para este período.

Emitente do documento está inativo!

(Antes de alterar, Antes de inserir)
Pessoa emitente do documento está inativa no sistema.

Destinatário do documento está inativo!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Destinatário do documento está inativo

Destinatário do documento está bloqueado!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se deve ser impedido a emissão do documento de saída para um destinatário, que é Clientes, validando:

Data de emissão está fora do período válido!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Data de emissão do documento de saída está fora do período válido.

Data de recebimento está fora do período válido!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Valida a data de recebimento:

Chave da NFe deve estar preenchida com 44 dígitos!

(Antes de inserir)
Chave da NFe deve estar obrigatoriamente preenchida com 44 dígitos.

Dígito da NFe não está válido!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Em documentos de entrada deve ser validado se o número da chave de acesso da NFe está informado corretamente.

Placa e Estado (UF) do veículo transportador devem ser informados!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A placa e o Estado (UF) do veículo informado nos dados de transporte do documento devem estar preenchidos simultaneamente, se uma destas informações estiver preenchida.

Data de saída informada deve ser maior ou igual a data de emissão do documento!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Data de saída do documento não pode ser menor que a data de emissão do documento.

Campos de energia elétrica devem estar preenchidos somente em documentos com modelo 06!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Campos de energia elétrica devem estar preenchidos somente caso o modelo fiscal do documento seja 06.

Informações de energia elétrica são obrigatórios para documentos de modelo 06!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Valida os campos obrigatórios para energia elétrica quando o modelo da espécie do documento 06.
Campos obrigatórios:

Tipo de estoque não deve estar preenchido neste documento!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Tipo de estoque não deve estar preenchido neste documento!

Devem ser informados títulos financeiros para o documento!

(Antes de alterar)
Se a situação do documento é "pendente" e se o campo "Geração de financeiro obrigatória" está marcado no cadastro da FISCAL.CAD_NATUREZAS_OPERACOES do documento verifica:

Data de emissão deve ser inferior a data de recebimento e superior a data de emissão!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Em documentos de entrada a data de emissão deve ser inferior a data de recebimento e superior a data de emissão.

Percentual de desconto não pode ser superior a 100%!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se o percentual de desconto informado no documento é maior que 100%.

Natureza de operação informada para o documento não pode ser utilizada para este emitente/destinatário!

(Antes de inserir)
Valida a natureza de operação informada no documento de acordo com regras e configurações definidas no cadastro de Naturezas de operação e se a operação informada está de acordo com o emitente e o destinatário do documento, p.ex.: natureza de operação informada como "venda fora do estado" e o endereço do destinatário é no mesmo estado que o emitente.

Valor de desconto informado no documento é maior que o valor total do documento!

(Antes de alterar)
O desconto informado para o documento é superior a soma de mercadorias e serviços.

Data de entrega/entrada deve ser maior ou igual a data de emissão!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Data de entrega/entrada deve ser obrigatoriamente maior ou igual a data de emissão do documento.

Natureza de operação exige o percentual de garantia contratual!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando na natureza de operação determinar que o preenchimento da garantia contratual for exigida, o preenchimento do campo de percentual é obrigatório.

Data de cadastro do documento é posterior a data de validade da natureza de operação!

(Antes de inserir)
Data de cadastro do documento é posterior à data de validade da natureza de operação (campo "Data de validade" do Naturezas de operação).

Validar estabelecimento na emissão própria

(Antes de inserir)
Verifica se o estabelecimento é o emitente ou o destinatário em operações onde a emissão do documento é próprio do estabelecimento (não é documento recebido de terceiros).

Verificar data de validade do cliente

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Garante que não será emitido um documento que utiliza limite de crédito para um cliente que está com a data de validade expirada.

Não é permitido incluir ou alterar documentos quando o estabelecimento está com período bloqueado!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Valida a data de movimento do documento com o período de bloqueio para inclusão/alteração/exclusão informando no estabelecimento.

Validar moeda e cotação de origem

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso informado uma moeda de origem para a operação, deve obrigatoriamente ser informado o valor da cotação.
Estas informações são normalmente utilizadas em documentos de importação ou exportação.

Não é possível utilizar o centro de custo informado para o estabelecimento do documento!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se o centro de custo informado é do estabelecimento informado no documento ou se o centro de custo não possui um estabelecimento especificado.

Cidade informada para serviço não possui código IBGE

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Cidade informada para o serviço não possui o código IBGE

Centro de custo não é permitido neste estabelecimento

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Validar se o Centro de custo pode ser informado neste estabelecimento

Validar movimentação tipo de estoque

(Antes de inserir)
Valida a movimentação do estoque não permitindo a inclusão de novos registros caso o tipo de estoque em questão esteja com a situação diferente de ativo.

Validar projeto informado

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Validar se o projeto informado pode ser vinculado ao documento.

Validar série do documento

(Antes de inserir)
Valida se a série do documento está configurada e autorizada para uso pelo estabelecimento emitente do documento.

Validar conta gerencial informada

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Somente contas analíticas podem ser informadas nos movimentos

Validar projeto conforme estabelecimento

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se no estabelecimento estiver marcado o campo LIMITAR_PROJETOS_ESTABELECIMENTO, então é permitido informar apenas projetos deste estabelecimento.

Validar LOP informado

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso LOP informado no documento, deve ser verificado se ele pode ser utilizado neste estabelecimento.

Validar tamanho total da nota de empenho

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Valida o tamanho permitido para nota de empenho para NFE (de 1 a 22 caracteres).

Intermediador deve ser uma Pessoa Jurídica

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A pessoa intermediador que foi informada deve ser Pessoa Jurídica e possuir CNPJ cadastrado.

Calcular comissões

Atualiza os registros de comissões do documento.

Adicionar registro na fila de integração

(Depois de alterar)
Caso exista um pedido com sistema externo ativo associação ao mesmo deve-se adicionar na fila de integração o registro para atualização.

Apresentar Documentos Vinculados

Apresentar documentos referenciados ao documento e o link para documentos vinculados a CTE

Atualizar informações cadastrais

Atualizar as informações cadastrais(emitente/destinatário) do documento

Clonar(destinatario, endereco_destinatario, quantidade_notas, vincular_titulos)

Clonar o documento fiscal, passando o número de copias e destinatário

Criticas(apresentar_as_mensagens)

Retorna as críticas existentes no documento fiscal.

Serão realizados movimentos financeiros de abatimento nos títulos vinculados para documentos de saída com finalidade "devolução" definida no Naturezas de operação utilizada.

Emitir

Realizar o processo de emissão do documento.

Excluir os itens do documento

Excluir os itens do documento, retornando as quantidades existentes nos pedidos e removendo as quantidades existente nos subitens.

Gerar Conta nota(natureza_operacao, dest, pedidos)

Gerar contra nota ou contra ordem de terceiros

Gerar o faturamento do documento(data_emissao)

Gerar os títulos do documento

get Aliquota(imposto)

get Base(imposto)

get base valor(imposto)

retornar o valor de base de um imposto de forma numérica.

get Imposto(imposto)

Get operação(tributo)

Retornar a operação do documento

get Valor Total Itens

Retornar o valor total dos itens descontando o valor de desconto. Deve ser usando principalmente para impressão do documento fiscal

Importações NFe

Importações a serem realizadas para emissão da NFe

Pasta Danfe(tipo)

Retorna onde está localizado o modelo ou layout para DANFE

Permite cancelar

Retorna se é possível realizar o cancelamento do documento fiscal.
Deve retornar "falso" caso:

Pesquisar preço(produto, quantidade, quantidade_inserida, bloco_base)

Permite pesquisar pro um preço para um determinado produto conforme a quantidade informada.

Processar operações

Procedimento deve realizar todas as regras envolvidas por este documento

Realizar o abatimento títulos

Realizar o abatimento dos títulos em caso de operação de devolução.

Record identification

Customização do texto que deve ser utilizado para identificar um documento.

Remover rejeição

Remove a rejeição do documento, e permite que o mesmo seja reenviado para processamento com a SEFAZ.

retorna codigo destinatario

Retorna plano de pagamento

Retorna o plano de pagamento utilizado

Retornar número documento

Retornar o número do documento fiscal, caso o documento não tenha número será utilizado o próximo número valido existente no estabelecimento/espécie.

Retornar o representante do cliente

Função deve retornar o representante do cliente, que se encontra no cadastro do cliente.

Retornar valor total de cubagem do documento

Retornar valor total de cubagem do documento.

ATENÇÂO
Este método está DEPRECIADO. Usar o atributo CUBAGEM_DOCUMENTO.

Retornar valor total de peso bruto do documento

Retornar o valor total de peso bruto para o documento baseado nos pesos informados no cadastro de produtos.
PESO EMBALAGEM * QUANTIDADE

ATENÇÂO
Este método está DEPRECIADO. Usar o atributo VOLUME_PESO_BRUTO.

Retornar valor total de peso líquido do documento

Retornar valor total de peso líquido do documento.

ATENÇÂO
Este método está DEPRECIADO. Usar o atributo VOLUME_PESO_LIQUIDO.

Retornar valor total de volumes do documento

Retornar valor total de volumes do documento.

ATENÇÂO
Este método está DEPRECIADO. Usar o atributo VOLUME_QUANTIDADE.

retorno Corpo Documento

retorno data saida

Retorno fatura

Procedimento deve retornar o valor da fatura mais a data de vencimento

retorno hora saida

retorno texto legal

Uk String

Padroniza a apresentação de um documento:
ESPECIE + " " + [NUMERO ou "sem número"] + [" série " + série ou ""] + " (" + ESTABELECIMENTO + ")"

valor aliquota icms

Valor CFOP

deve Retornar o valor da CFOP

valor Natureza de Operacao

Valor da natureza de operação